您好,您開票是普票嗎?
老師,能不能教我怎么填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,我們有自開專票,1%的稅率,普票15萬多,也是1%稅率的。該怎么填表,還有現(xiàn)在減免2%稅額怎么算出來?填哪里
老師,小規(guī)模納稅人增值稅開了5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還有免稅的。我這會(huì)填增值稅申報(bào)表怎么填?
老師。這個(gè)小規(guī)模增值稅申報(bào)表,怎么還有這么多稅款?我哪里填錯(cuò)了那,不是免稅的撒
老師好,幫我看看這個(gè)小規(guī)模增值稅的納稅申報(bào)表,這里顯示紅色的部分怎么填,是哪里填錯(cuò)了?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
專票只開了30萬
普票開了1041600
你給我截圖能否截圖完整的,這樣看著清楚
我是按照含稅價(jià)填的
這個(gè)是填寫的減免明細(xì)表
最上面的一百多萬不用填寫
哪里不用填,我填了附表,他自動(dòng)過來的
你主表第一行增值稅應(yīng)征銷售額,看到了嗎
哦哦,知道了,那里就只填寫的專票的金額就可以哈
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這樣
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這樣
哦哦,好的,懂了,謝謝您
別客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)