你好 這個(gè)要把差額沖回去的 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用
老師好,請(qǐng)問我20年底工資多計(jì)提了,在做20年匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計(jì)提的紅沖了,又按實(shí)際計(jì)提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)以前多計(jì)提了費(fèi)用,現(xiàn)在該如何賬務(wù)處理?
年底計(jì)提的費(fèi)用計(jì)提多了,匯算清繳前應(yīng)該要怎么處理?
匯算清繳發(fā)現(xiàn)上年度多計(jì)提社保費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢?一是匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅額嗎?二是今年賬務(wù)如何處理呢?謝謝
2023年繳納了2021年所得稅費(fèi)用和匯算清繳的費(fèi)用,沒有計(jì)提,還有去年支付了車船稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄今年也完成了匯算清繳申報(bào) 應(yīng)該最后怎么處理
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問題問一下,車子個(gè)人賣給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對(duì)方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請(qǐng)問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
怎么沖?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用 是這樣沖的
沒有明白,借.其他應(yīng)付貸本年利潤么
你的這步是調(diào)之后交稅吧
你的意思是只需要沖費(fèi)用嗎? 你當(dāng)時(shí)是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 那么你的分錄是正確的