同學(xué)你要紅沖,小區(qū)大廳解除限額
老師,上個月有張票開錯了,這個月發(fā)現(xiàn)然后紅沖了,但是已經(jīng)扣過稅了,這怎么辦呢?
藍(lán)票金額10萬,紅沖的話可以多次紅沖嗎?就是上月沖了3萬,這個月再沖2萬。。。不超過藍(lán)票10萬的金額
上個月開了過萬發(fā)票,這個月限額了不能紅沖怎么辦
老師,我問下,跨月的發(fā)票可以紅沖部分嗎?上月開的發(fā)票10萬,其中有2萬退貨了,我能不能就把這2萬紅沖掉,這個月
我這個月紅沖了100萬票,當(dāng)月的開票額度700萬那么我這個月是不是就能開800萬的金額
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺,銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤比較高,第三季度銷售的收入在30萬左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按玩具的收入全部申報(bào)好些還是說我可以部分申報(bào)鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬收入沒有申報(bào),我能先后面每季度30萬以下來申報(bào)嗎?后面這個公司也不會再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧
老師,這個是我們生產(chǎn)時(shí)用的,單價(jià)很低,但是用量大,用的時(shí)間也算是比較長