您好,有的需要正確填寫。
老師,請教一個問題。我這個季度只有財務(wù)費用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報表。我是不是只要在利潤總額這里填135.48,不用把財務(wù)費用填再營業(yè)成本吧?老師這是我的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表。
季度的財務(wù)報表里利潤表的其中不填有關(guān)系么,只填一部分比如印花稅利息費用招待費這幾個有影響么
老師 ,匯算清繳時利潤表中有一欄財務(wù)費用的金額(與利息費用金額我填入了同一個數(shù))這有影響嗎,因為財務(wù)費用還包含了利息收入等! 我打算改一下但稅務(wù)系統(tǒng)升級中改不了
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
從電子稅務(wù)局怎么下載以前季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表現(xiàn)金流量表?填寫的相關(guān)信息報表怎么打印出來?在稅費申報及繳納里網(wǎng)上申報表,財務(wù)報表查詢及打印里邊,嗯,比如說匯算清繳企業(yè)所得稅匯算清繳的報表只有網(wǎng)上的那個匯算清繳的那些填的表我想看,嗯我們季度所得稅的時候不是有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表現(xiàn)金流量表也得電子稅務(wù)局里填寫嗎?我想下載那個表
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
???能說的詳細(xì)一點么,有的是指哪一些啊
您好,您發(fā)生的業(yè)務(wù)都需要準(zhǔn)確填寫申報表。不能發(fā)生這個業(yè)務(wù),然后不填寫或者填寫一部分。
有的是指有影響么
那我前兩個季度沒有填寫在第三個季度將正確的金額填寫這樣行不行啊,還是說還是要更正申報啊
建議是更正申報。不然你稅務(wù)局的申報系統(tǒng)可能會提示異常你試 建議是更正申報,不然你稅務(wù)局的申報系統(tǒng)可能會提示異常,你試一下吧!
好的謝謝
不客氣,祝您工作愉快。