你好;? 你財務(wù)費用比如手續(xù)費和利息收入要分別去列清楚的; 分別咧好;? ?有利息收入單獨欄次的;單獨踢出來寫; 合計是財務(wù)費用?
老師,請問下,我的財務(wù)費用利息收入,做賬時借:銀行 借:財務(wù)(負(fù)數(shù)) 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn),如圖,最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤相差了這個財務(wù)利息收入金額,要怎么調(diào)整?
老師好,匯算清繳的時候把一塊錢的財務(wù)費用填錯了填到管理費傭金手續(xù)費那欄去了,主表上利潤整數(shù)是對的,但也是財務(wù)費用本來該有1塊錢,結(jié)果把這一塊錢填到管理費去了,這樣能不能不改了
老師 ,匯算清繳時利潤表中有一欄財務(wù)費用的金額(與利息費用金額我填入了同一個數(shù))這有影響嗎,因為財務(wù)費用還包含了利息收入等! 我打算改一下但稅務(wù)系統(tǒng)升級中改不了
我正在填報統(tǒng)計局的企業(yè)年報,在填寫利潤表提交審核時,系統(tǒng)提示財務(wù)費用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負(fù)數(shù)的原因,請問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時的匯率差額,計入了財務(wù)費用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤表中出現(xiàn)了財務(wù)費用為負(fù)數(shù)的情況,請老師簡單幫我描述一下
老師,我今年調(diào)了未分配利潤,因為有跨期的費用和收入。有2021年的2022年的,那這個要調(diào)哪些報表?不更正報表有啥影響, 我用的是用友軟件,2023年用了利潤分配-未分配利潤這個地方勾稽關(guān)系不一致了,之前的財務(wù)報表還要改嗎/改哪里
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金