你好,這個(gè)應(yīng)該是退錢回來,結(jié)果沒有退給你抵扣了是吧。

公司給同一個(gè)單位付錢,上個(gè)月付了一次,這個(gè)月付了一筆,但是對(duì)方把這兩筆錢合并起來總數(shù)開到了一筆,這做賬的時(shí)候發(fā)票怎么辦?
為什么這個(gè)月開票沖銷了一筆錢這個(gè)月報(bào)上個(gè)月稅的時(shí)候稅局那里為什么會(huì)把我這個(gè)月開票的這筆給抵了呢
老師,你好,就是我上個(gè)月開了一個(gè)票,應(yīng)該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后我就開票沖銷上個(gè)月開錯(cuò)的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來說,稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個(gè)月錯(cuò)開的那筆沒有算在里面,我是這個(gè)月才開票沖銷的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
老師,你好,是這樣的,我上個(gè)月開票開錯(cuò)了一張,當(dāng)時(shí)點(diǎn)了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認(rèn)為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個(gè)月就必須先交稅,然后下個(gè)月再開紅字發(fā)票對(duì)吧?但是我這個(gè)月不能繳稅所以就像用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票足夠的話增值稅可以全抵對(duì)吧?但是我這筆開票的我當(dāng)時(shí)認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個(gè)收入也沒有進(jìn)賬,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
我們上月開了27萬的票,把稅款都交了,這個(gè)月又沖紅了27萬,重開了25萬,那這個(gè)月應(yīng)交稅額應(yīng)該是這個(gè)月其他開票額17萬加上這個(gè)-2萬對(duì)吧?但為什么報(bào)表顯示應(yīng)納稅額是這17萬呢?
甲會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)上有一筆處置不好了,跟財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)理有義務(wù)指導(dǎo)解決嗎?
老師 跨境電商的貨物和服務(wù)在一個(gè)地方備案嗎
郭老師,我撤銷了退稅申請(qǐng),我現(xiàn)在進(jìn)去退稅模塊,顯示所屬期數(shù)據(jù)已作廢,前往退稅審核進(jìn)度查詢模塊進(jìn)行撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)操作
你好老師,小規(guī)模超過30萬是怎么算稅的
老師,小規(guī)模清算的時(shí)候所得稅是按25%還是5%算的。
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?

