這種情況下,本月的應(yīng)交稅額應(yīng)該是17萬加上沖紅發(fā)票與重開發(fā)票的差額(25萬 - 27萬 = -2萬),即15萬。 報(bào)表顯示應(yīng)納稅額為17萬可能是因?yàn)樯陥?bào)操作有誤或系統(tǒng)問題。在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),需要正確填寫相關(guān)數(shù)據(jù),包括本月的開票額、紅沖額和重開額等。 沖紅的27萬發(fā)票已經(jīng)在上月交稅時(shí)進(jìn)行了申報(bào),本月紅沖后,這部分稅款應(yīng)當(dāng)從本月的應(yīng)納稅額中扣除。而重開的25萬發(fā)票則應(yīng)計(jì)入本月的銷售額中。

小規(guī)模納稅人個(gè)體戶注銷的時(shí)候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對(duì)方可以把錢直接打給個(gè)體戶主么
老師您好,請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥?
生產(chǎn)企業(yè),去年8月到現(xiàn)在出口收入大概436萬,沒有做過年底退稅,現(xiàn)在老板確認(rèn)不退稅了,我這邊要做什么處理(原來增值稅申報(bào)表申報(bào)的年底退稅收入)要注意什么?會(huì)有罰款,補(bǔ)稅或者滯納金嗎?
酒店付房租,房東為個(gè)人,沒辦法開票,這個(gè)成本怎么做?
我接手這個(gè)公司賬只做到23年,需要補(bǔ)賬 1我沖銷上月計(jì)提的工資,然后將其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)沖到營(yíng)業(yè)外支出了,這筆錢收不回來了 2我只計(jì)提工資,社保是本月繳納下月在工資扣除個(gè)人部分 3結(jié)匯時(shí)借:銀存(人民幣) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(正數(shù)匯損,負(fù)數(shù)匯盈,匯盈用營(yíng)業(yè)外收入科目更合理嗎) 貸:銀存(美元) 4結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅賽-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)收賬款-出口 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 以上需要調(diào)整嗎 公司之前一直沒做賬23-25年每期所得稅及財(cái)報(bào)都0申報(bào),我補(bǔ)賬后下期所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)與往期申報(bào)數(shù)值差距過大會(huì)引發(fā)警告核查之類的嗎?今年無業(yè)務(wù)
甲公司和乙公司都是國(guó)企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一個(gè)公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時(shí)開票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊?,貨款轉(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個(gè)已經(jīng)退休的臨時(shí)工干一個(gè)月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢


那我要在哪里開報(bào)表呢?納稅檢查調(diào)整?
開報(bào)表?啥意思?電子稅局里面可以更正
對(duì),在哪一欄調(diào)整
季度所得稅申報(bào)表里嗎
就是增值稅申報(bào)表
直接在對(duì)應(yīng)稅率欄 按沖減后的數(shù)據(jù)填寫
這個(gè)稅款現(xiàn)在都是自己預(yù)填好的,我可以直接手動(dòng)修改?
就是這個(gè)
同學(xué)你好 如果不對(duì)可以改