學員你好,法人的款得確定下是注資款還是借款 借:銀行存款 貸:其他應付款/實收資本(注資) 付工資 借:應付職工薪酬2000 貸:銀行存款2000 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬
建筑公司收到A公司開具的*建筑服務*勞務工程款發(fā)票金額為20萬元,做賬:借:工程施工 貸:應付賬款-A公司 ,其中建筑公司代A公司發(fā)放到4名工人工費總額8萬元(建筑公司不申報個人所得稅),做賬:借:應付賬款-A公司 貸:銀行存款 ,剩下12萬元轉(zhuǎn)入A公司賬戶,做賬:借:應付賬款-A公司 貸:銀行存款 , 請問以上有錯誤嗎?
資料:紅光公司為增值稅一般納稅企業(yè),所采購的原材料和銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為16%。2020年4月初銀行存款日記賬的余額為346800元,“其他貨幣資金”賬戶期初無余額(1)上月開出轉(zhuǎn)賬支票支付甲單位欠款2000元,已經(jīng)收到銀行付款通知(2)收到銀行收賬通知,上月甲單位欠款5340元,已存入銀行;(3)銷售產(chǎn)品價款200000元(不含稅),款項收到存入銀行,該批產(chǎn)品的銷售成本為170000元;(4)向銀行申請開具銀行匯票150000元,并取得銀行匯票;(5)開出支票26000元支付上月的購料欠款;(6)購入原材料價稅款113000元,以銀行匯票支付,材料已驗收入庫,余款37000元轉(zhuǎn)入存款戶;第1小題紅光公司“其他貨幣資金”賬戶的余額為()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
你好!紅光公司為增值稅一般納稅企業(yè),所采購的原材料和銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為16%。2020年4月初銀行存款日記賬的余額為346800元,“其他貨幣資金”賬戶期初無余額(1)上月開出轉(zhuǎn)賬支票支付甲單位欠款2000元,已經(jīng)收到銀行付款通知(2)收到銀行收賬通知,上月甲單位欠款5340元,已存入銀行;(3)銷售產(chǎn)品價款200000元(不含稅),款項收到存入銀行,該批產(chǎn)品的銷售成本為170000元;(4)向銀行申請開具銀行匯票150000元,并取得銀行匯票;(5)開出支票26000元支付上月的購料欠款;(6)購入原材料價稅款113000元,以銀行匯票支付,材料已驗收入庫,余款37000元轉(zhuǎn)入存款戶;第1小題紅光公司“其他貨幣資金”賬戶的余額為()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
初建公司 為了開通銀行賬戶 法人先匯款10000元到公司 開通工資戶 其中2000元作為工資支付給法人 剩余8000作為其他應付款 這個要怎么做賬呢
公司支付了一次執(zhí)行款(為個人人工費)無票,做賬時借記了其他應付款,貸記銀行存款。后續(xù)個人不再開人工費發(fā)票回來。那么其他應付款這個賬戶怎么平?
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)需要交稅嗎
郭老師,授權報關行怎么操作,一年要授權一次,還是每單都要授權
合作協(xié)議,最后要簽名并蓋章還是兩個有一個就可以
老師好!我公司原來會計留了一筆借原材料,貸應付賬款-暫估入庫,金額3000多一直掛著這筆賬,現(xiàn)在要怎么平掉呢?
老師,您好!我公司是做供應鏈貿(mào)易的,收到的勞務發(fā)票在項目名稱上不是太規(guī)范,比如收到的發(fā)票(*勞務*勞務費),正常應該是*號后面寫具體項目,比如“質(zhì)量檢測”、“打包服務”,是這樣嗎?都是真實業(yè)務,請的第三方人員代工。請問今年已收到的發(fā)票需要對方?jīng)_紅后重開嗎?合計金額不到30萬,開了10次左右。
報關委托已經(jīng)提交了,聯(lián)系電話怎么重新加
個人出租廠房,一個月三萬租金,出租房和承租人分別要交哪些稅?交多少?
電子郵箱收發(fā)郵件截圖證明企業(yè)年報信息上郵箱是否真實是什么,在哪里獲取
你好,老師,我現(xiàn)在有正式的工作,我朋友現(xiàn)在想把一筆項目款20萬轉(zhuǎn)到我的個人賬戶上(公對私),這樣會不會影響我的個稅呢
老師,請問遞延所得稅資產(chǎn)是用什么數(shù)據(jù)來計算,
是借款 那就是 借:銀行存款10000 貸:其他應付款10000 付工資 借:應付職工薪酬2000 貸:銀行存款2000 計提工資 借:管理費用2000 貸:應付職工薪酬2000 那其實已經(jīng)有2000塊以工資的形式給法人了 他的應付款不是應該為8000么 還是說 按照10000呢
他的其他應付款還是10000,因為2000作為工資是公司的費用