你好,你做相反的分錄沖減就可以了。
老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會(huì)一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師,應(yīng)付賬款——暫估款,10萬,借方余額 一直掛著,前幾任會(huì)計(jì)留下來的,一直都這樣掛著很多年,(現(xiàn)在也不用付款,也不知道到底是付了還是沒有付)我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
老師下午好,建筑公司,五月我暫估成本。借原材料 電線電纜10000 貸應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我這樣做。借 工程施工10000 貸 原材料電線電纜10000 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)暫估原材料不是電線電纜 是金屬材料。我應(yīng)該怎樣沖銷。改怎么做這一筆業(yè)務(wù)。金額也不一樣。實(shí)際比暫估金額多。
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時(shí)暫估入庫的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上
老師我賬上有原來會(huì)計(jì)暫估的應(yīng)付款,當(dāng)時(shí)他是暫估原材料入庫的,現(xiàn)在過去兩年了,一直在賬上掛著,我有辦法把他轉(zhuǎn)別的地方嗎
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
但是原材料庫存不變
你好,你是說只沖減應(yīng)付?
是的,做營業(yè)外收入嗎
你好,是的。計(jì)入營業(yè)外收入。
好多年前的了,摘要可以就寫調(diào)賬嗎
你好,你可以寫結(jié)轉(zhuǎn)暫估應(yīng)付余額
營業(yè)外收入不用報(bào)稅的吧
不用按收入報(bào)增值稅吧?
你好,這個(gè)涉及所得稅