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老師好!我公司原來會(huì)計(jì)留了一筆借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫,金額3000多一直掛著這筆賬,現(xiàn)在要怎么平掉呢?

2025-07-16 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 17:22

你好,你做相反的分錄沖減就可以了。

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快賬用戶8998 追問 2025-07-16 17:22

但是原材料庫存不變

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齊紅老師 解答 2025-07-16 17:23

你好,你是說只沖減應(yīng)付?

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快賬用戶8998 追問 2025-07-16 17:23

是的,做營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 17:23

你好,是的。計(jì)入營業(yè)外收入。

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快賬用戶8998 追問 2025-07-16 17:24

好多年前的了,摘要可以就寫調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 17:24

你好,你可以寫結(jié)轉(zhuǎn)暫估應(yīng)付余額

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快賬用戶8998 追問 2025-07-16 17:24

營業(yè)外收入不用報(bào)稅的吧

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快賬用戶8998 追問 2025-07-16 17:25

不用按收入報(bào)增值稅吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 17:25

你好,這個(gè)涉及所得稅

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你好,你做相反的分錄沖減就可以了。
2025-07-16
你好,那您當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候沒有正數(shù)的嗎
2025-01-10
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-01-13
你好,這個(gè)你結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本的嗎?
2023-01-15
你好; 對(duì)的哈。? 可以這樣來做的。??
2022-01-14
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