你好,有取得對應(yīng)原材料發(fā)票嗎??
老師 我暫估原材料的時候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師好,幫忙看一下,原材料暫估的問題,現(xiàn)在賬上已經(jīng)掛了A公司暫估205萬,1??是沖原來的憑證,2??是重新暫估分錄,3??是發(fā)票進(jìn)來了沖一部分暫估,4??是正常購入材料款未付5??是付款時候分錄。我想問下3??4??是不是應(yīng)付A公司重復(fù)了。沖暫估貸方要計(jì)入什么科目呢。
老師我賬上有原來會計(jì)暫估的應(yīng)付款,當(dāng)時他是暫估原材料入庫的,現(xiàn)在過去兩年了,一直在賬上掛著,我有辦法把他轉(zhuǎn)別的地方嗎
郭老師請問下2023年我有沖紅的一筆材料 屬于把暫估的材料多沖紅了142200.72元,然后在賬上一直掛著呢,這個我該怎么處理好呢,能更正來沖紅2024年暫估的材料嗎,2023年沖紅分錄 借原材料-142200.72, 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-142200.72 借貸都是負(fù)數(shù)
快遞貨物過程中紙箱破損,減免50元賠償給客戶,然后找快遞賠償了100塊,這個怎么做賬?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),貸款利息1000萬元,已銷售90%,在進(jìn)行土地增值稅清算時,扣除利息可以扣1000還是900萬元?
老師:轎車從公司過戶給個人,要繳哪些稅呀?出售方會有個稅嗎?
公司購買小汽車,車船稅的稅率
大連欠我們公司錢,然后還給我了我們100萬,我們的客戶A然后我們公司替他還大連70萬,我應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人收到車險專票怎么入賬?不抵扣需要不需要其他操作.
老師好,單位的家屬去逝了,買了花圈的記啥科目
講義怎么打印出來,老師
@樸老師,我們有不征稅收入,當(dāng)時收到年度時候沒有填寫不征稅收入的附表,在支出的時候?qū)⑾鄳?yīng)的遞延收益轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支出我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入”里面這個總收入么?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,購買的商鋪按合同的含稅價還是不含稅價交契稅呀?
沒有,當(dāng)時賬在記賬公司,拿回來就這樣了,并且匯算清繳還沒有調(diào)增
你好,是根本沒有材料購進(jìn)而做的暫估嗎??
是這么回事
你好,那就直接把暫估入賬的分錄紅沖就是了?
可是他都抵了成本,這樣庫存就是零了
你好,那就需要把之前領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也沖銷
四百多萬呢
你好,多少金額,都是這樣的處理方式
還有如果是少的情況下,那就是分批給他沖銷,賬是不也有很大問題
你好,隨意暫估入賬,當(dāng)然是有問題的(人為控制利潤)
是的,其實(shí)當(dāng)時可能沒用這么多這種原材料,可能別的用的多,但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
是的,其實(shí)當(dāng)時可能沒用這么多這種原材料,可能別的用的多,但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
是的,其實(shí)當(dāng)時可能沒用這么多這種原材料,可能別的用的多,但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
你好,是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎
老師,還想麻煩問一下,如果稅局查賬,大概率查幾年的
你好,稅局查賬是沒有什么必然規(guī)律的?