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老師,您好!我公司是做供應(yīng)鏈貿(mào)易的,收到的勞務(wù)發(fā)票在項(xiàng)目名稱上不是太規(guī)范,比如收到的發(fā)票(*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)),正常應(yīng)該是*號(hào)后面寫具體項(xiàng)目,比如“質(zhì)量檢測(cè)”、“打包服務(wù)”,是這樣嗎?都是真實(shí)業(yè)務(wù),請(qǐng)的第三方人員代工。請(qǐng)問今年已收到的發(fā)票需要對(duì)方?jīng)_紅后重開嗎?合計(jì)金額不到30萬,開了10次左右。

2025-07-16 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 17:20

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-16 17:24

您好,這是看情況的,勞務(wù)發(fā)票項(xiàng)目名稱應(yīng)填寫具體勞務(wù)內(nèi)容(如 質(zhì)量檢測(cè) 打包服務(wù) ),僅寫 勞務(wù)勞務(wù)費(fèi) 不規(guī)范;無論增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,建議聯(lián)系開票方?jīng)_紅重開,如果專用發(fā)票已抵扣需先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,普通發(fā)票如果無法重開需保留合同、付款記錄等備查,避免因發(fā)票不規(guī)范影響稅前扣除或引發(fā)稅務(wù)關(guān)注。

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快賬用戶2107 追問 2025-07-16 17:28

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-07-16 17:30

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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2025-07-16
你好,第一個(gè)是對(duì)的呢,入賬計(jì)入對(duì)應(yīng)部門的工資薪金費(fèi)用或者勞務(wù)成本 第二個(gè),一樣是計(jì)入成本或費(fèi)用 第三個(gè),分別核算的話,國外涉及免稅項(xiàng)目不抵扣 第四個(gè)不需要
2023-11-26
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
您好!1.開票按照你銷售產(chǎn)品開發(fā);2.采購的金產(chǎn)品成本,產(chǎn)品賣出在結(jié)轉(zhuǎn)成本,你產(chǎn)品成本包括加工費(fèi);3.總售價(jià)開票230沒問題。高新看研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)產(chǎn)品銷售占總收入有比例要求,研發(fā)費(fèi)也有要求。
2022-01-02
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報(bào)表,補(bǔ)上少申報(bào)的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報(bào)表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務(wù)證明材料。 與稅務(wù)積極溝通解釋情況。
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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