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老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開(kāi)多少發(fā)票算多少銷(xiāo)項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷(xiāo)項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)?求老師解惑,感謝
請(qǐng)教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購(gòu)的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個(gè)疑問(wèn) 1.關(guān)于開(kāi)發(fā)票:對(duì)開(kāi)票的品名有什么要求嗎?是不是開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開(kāi)鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購(gòu)智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷(xiāo)售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問(wèn),采購(gòu)的一系列零件,都需要作為庫(kù)存,計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒(méi)有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開(kāi)票的銷(xiāo)售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開(kāi)票合理不合理呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬(wàn)左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過(guò)自己的公戶付款購(gòu)買(mǎi)了14萬(wàn)的材料用于該項(xiàng)目,又通過(guò)公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬(wàn)的人工?,F(xiàn)在A想讓C開(kāi)發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請(qǐng)問(wèn): 1,對(duì)C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營(yíng)?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個(gè)金額確定是怎么算出來(lái)的?請(qǐng)老師寫(xiě)一下大致的算法) 4,C通過(guò)什么方式開(kāi)到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開(kāi)可以嗎?) (因?yàn)槭切“祝约喊盐詹粶?zhǔn),問(wèn)的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個(gè)問(wèn)題都做個(gè)回復(fù)。謝謝了?。?/p>
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,貸款利息,資本化期間的利息怎么轉(zhuǎn)資產(chǎn)呢?假設(shè)貸款建設(shè)了建筑物,還有購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,
我是小規(guī)模 需要開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)免稅之內(nèi)我知道,但需不需要成本票呢?還超過(guò)了30萬(wàn)才需要成本票呢?10萬(wàn)不需要上稅吧
車(chē)間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用,新公司剛成立還沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢
老師,考完中級(jí)會(huì)計(jì)師,建議備考的下一個(gè)會(huì)計(jì)證書(shū)是哪個(gè)?
咨詢下:減資的會(huì)計(jì)分錄是?
收到勞務(wù)發(fā)票怎么辦?需要申報(bào)嗎?
老師好 我想問(wèn):為什么購(gòu)買(mǎi)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入“投資收益”,但購(gòu)買(mǎi)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益即“其他權(quán)益工具投資”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入這項(xiàng)金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過(guò)一個(gè)是分類另一個(gè)是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質(zhì)都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費(fèi)的規(guī)定不一樣?
肖晴初老師目前上什么課
我司和湖南分公司簽的合同,是長(zhǎng)沙支公司付款,可以開(kāi)票給長(zhǎng)沙支公司嗎?
老師,沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出


您好,這是看情況的,勞務(wù)發(fā)票項(xiàng)目名稱應(yīng)填寫(xiě)具體勞務(wù)內(nèi)容(如 質(zhì)量檢測(cè) 打包服務(wù) ),僅寫(xiě) 勞務(wù)勞務(wù)費(fèi) 不規(guī)范;無(wú)論增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,建議聯(lián)系開(kāi)票方?jīng)_紅重開(kāi),如果專用發(fā)票已抵扣需先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,普通發(fā)票如果無(wú)法重開(kāi)需保留合同、付款記錄等備查,避免因發(fā)票不規(guī)范影響稅前扣除或引發(fā)稅務(wù)關(guān)注。
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!