你好請(qǐng)。您好,請(qǐng)針對(duì)具體問(wèn)題提問(wèn)。
老師您好,我想問(wèn)一下關(guān)于管理會(huì)計(jì)方面的題
老師您好!想咨詢關(guān)于工資問(wèn)題
老師您好!想問(wèn)一下關(guān)于報(bào)稅問(wèn)題
老師您好!想咨詢關(guān)于稅的問(wèn)題
@郭老師你好,想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于母子公司的問(wèn)題
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開(kāi)票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開(kāi)的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫(xiě)?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
老師您好,小規(guī)模納稅人季報(bào),利潤(rùn)總額怎么填?
你好? 填寫(xiě)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額 三個(gè)月數(shù)
三個(gè)月利潤(rùn)總額相加起來(lái)嗎?
你好是的這樣對(duì)的呢?
老師您好!上個(gè)季度可以彌補(bǔ)以前年度虧損的有13000,現(xiàn)在利潤(rùn)總額是16000,怎么應(yīng)交所得稅那里是零的?彌補(bǔ)完了不是應(yīng)該要3000的企業(yè)所得稅嗎?交16000-13000=3000
。用用補(bǔ)完的余額。計(jì)算還所得稅。
不懂你的意思,已經(jīng)補(bǔ)完了,還有3000元要交企業(yè)所得稅嗎?
3000元的利潤(rùn)需要交所得稅。
但是季報(bào)系統(tǒng)里怎么顯示應(yīng)交所得稅為零的?
那就不對(duì)了,因?yàn)槟氵€有利潤(rùn)呢,不可能是零??!你看看是不是延期繳費(fèi)的原因?
在哪里看延期繳費(fèi)?
老師在哪里找以前年度虧損彌補(bǔ)表格?
你好 在匯總算清交的虧損表里看? ?
老師您好!可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損合計(jì)金額是44674,我第一季度虧損994元,第二季度31194,現(xiàn)在第三季度是16860
第二季度第三季度盈利,現(xiàn)在填報(bào)第三季的,上面顯示可彌補(bǔ)以前年度虧損43998元?
利潤(rùn)全補(bǔ)虧損就不用交所得稅了??
利潤(rùn)金額比彌補(bǔ)虧損的金額大也不用交嗎?
扣除虧損的還有余額是正數(shù)的利潤(rùn),就交所得稅。