同學(xué)你好 具體什么問(wèn)題

老師你好!想咨詢關(guān)于應(yīng)付職工薪酬的問(wèn)題
老師你好!想咨詢關(guān)于印花稅的問(wèn)題
老師您好!想咨詢關(guān)于工資問(wèn)題
老師您好!想咨詢開(kāi)票問(wèn)題
老師您好!想咨詢關(guān)于稅的問(wèn)題
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表里面的庫(kù)存數(shù)跟倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存數(shù)一致嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 需要一致
老師您好!比如我計(jì)提一位員工7月份工資是4500,借:管理費(fèi)用—職工薪酬4500 貸:應(yīng)付職工薪酬4500,在7月份報(bào)這位員工的個(gè)稅也4500,但這位員工出去工作的工資是6000應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
同學(xué)你好 ?就是你這個(gè)分錄
老師您好!我的意思是計(jì)提是4500,報(bào)個(gè)稅是4500,實(shí)際上做項(xiàng)目他的工資是6000元,應(yīng)怎么做賬?
同學(xué)你好 這個(gè)賬上要按照四千五來(lái)做