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有筆業(yè)務(wù)沒有合同,只有一個(gè)統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)時(shí)長的表,寫的是9月30號,對方開票是在10月20號開票過來的。但業(yè)務(wù)員沒有將9月30號這張表及時(shí)給我,交印花稅時(shí)可以按開票日期來申報(bào)嗎?

2022-10-20 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-20 10:26

您好!沒有合同印花稅可以按照開票日期申報(bào)的。

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您好!沒有合同印花稅可以按照開票日期申報(bào)的。
2022-10-20
同學(xué),你好 用紅字信息表作為附件
2021-10-21
同學(xué)你好 嗯 按照沖減后的收入申報(bào)
2022-10-21
你好,也就是說你增值稅申報(bào)表和利潤表上的收入不相符是嗎?這樣是有一定查賬風(fēng)險(xiǎn)的
2023-09-30
您好 1、可以開具紅字發(fā)票的。 2、還是只租賃收入對租賃收入紅沖?--與這個(gè)沒有關(guān)系,本月有沒有租賃收入,都可以正常開具紅字發(fā)票的。 3、如果30日對方開出紅字發(fā)票信息表,我是不是在31號前就要把這信息下載導(dǎo)入把紅字發(fā)票開出來?--是的 4、4月再開可以嗎?--可以的
2021-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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