你好,實際這是你企業(yè)發(fā)生的嗎?
公司進了酒類和娛樂消費的專票,沒認證抵扣,一直放著,也沒做賬,現(xiàn)稅務約談說這個問題,怎么解決好呢
公司20年購買酒進的專票,一直沒做賬也沒認證抵扣,現(xiàn)在稅務局要求把這個票處理掉,不能認證抵扣,我應該怎么處理
包括酒類在內的商品,是用于銷售還是個人消費或贈送?未做進項轉出呢?—酒類發(fā)票進的專票,同事開錯了,就放那里沒認證,也沒做賬,現(xiàn)在稅務約談說到了這個,應該怎么處理,前面段是稅務問的話,怎么處理好些
老師,我有一個公司,因為沒有收入嘛,所以稅務局老師不讓我抵扣,說我抵扣了,沒有收入,留底了,還得退給我,不讓我認證抵扣,老師,那我這邊現(xiàn)在有好多抵扣發(fā)票沒有抵扣,我也做賬了,那一直沒有收入的話,到時候增值稅專票發(fā)票回不回過了抵扣期限呢
老師您好,以前會計做賬公司取得辦公費專票(我們是一般納稅人),她做賬的時候會計分錄直接寫借管理費用辦公費,貸銀行存款,專票也沒有勾選認證抵扣,這是22年8月發(fā)生的,我現(xiàn)在想把這個進項抵扣,我要怎么做賬
老師這種應該怎么弄啊
你好老師,社保補差額從哪補
老師你好,去開黨員選舉會議,打車費可以報銷嗎
收到訴訟裁決書,拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應納稅額和附加稅也正確,就是 手動填寫2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎
接了一家有內賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務不太多,只把財務負責人改成我了,憑證什么的都沒給我也不知道有沒有,有這樣的嗎,我是不是可以進電子稅務局看看今年所有的財務報表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請問老師,甲單位23年收入100萬,6%的稅率。24年因為客戶退了沖減100萬。但是增值稅申報的時候在13%稅率的未開票中沖減的,稅沖減6萬,未開票收入倒算的銷售額放在了13%。會導致什么結果
老師,剛入職一家電商公司,有好幾個月份的賬沒做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開了外地經營的項目開了24萬,八月份本地開了9萬塊錢,然后9月份開外地經營項目開23萬,這種是不是要預繳啊
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
不知道哪個員工開進來的,沒給報銷,就放那,一直沒用
那你直接跟你稅務局說沒有抵扣。
他會不會要求我把發(fā)票處理掉呢
要我做進項轉出?
會的 這種情況下,你們以后不做賬務處理的,不要開發(fā)票了,因為即使你沒有做賬,稅務局那邊能監(jiān)控到你能收到哪些發(fā)票,那稅務局怎么知道你入沒入賬,他又不知道,不得看你的帳 一查你查企業(yè)有問題的話不就查出來了? 跟職工說一聲,不要隨便給你們單位再開發(fā)票 這個企業(yè)的開票信息就不應該隨便給別人。
那這種進項轉出怎么操作呢
借應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款, 借其他應付款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
申報和勾選里面我不用做其他操作嗎
需要的需要認證之后再做進項轉出,你申報了鏡像,然后在附表二進項轉出其它里面填寫。