你好,實際這是你企業(yè)發(fā)生的嗎?
公司進了酒類和娛樂消費的專票,沒認證抵扣,一直放著,也沒做賬,現(xiàn)稅務(wù)約談?wù)f這個問題,怎么解決好呢
公司20年購買酒進的專票,一直沒做賬也沒認證抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局要求把這個票處理掉,不能認證抵扣,我應(yīng)該怎么處理
包括酒類在內(nèi)的商品,是用于銷售還是個人消費或贈送?未做進項轉(zhuǎn)出呢?—酒類發(fā)票進的專票,同事開錯了,就放那里沒認證,也沒做賬,現(xiàn)在稅務(wù)約談?wù)f到了這個,應(yīng)該怎么處理,前面段是稅務(wù)問的話,怎么處理好些
老師,我有一個公司,因為沒有收入嘛,所以稅務(wù)局老師不讓我抵扣,說我抵扣了,沒有收入,留底了,還得退給我,不讓我認證抵扣,老師,那我這邊現(xiàn)在有好多抵扣發(fā)票沒有抵扣,我也做賬了,那一直沒有收入的話,到時候增值稅專票發(fā)票回不回過了抵扣期限呢
老師您好,以前會計做賬公司取得辦公費專票(我們是一般納稅人),她做賬的時候會計分錄直接寫借管理費用辦公費,貸銀行存款,專票也沒有勾選認證抵扣,這是22年8月發(fā)生的,我現(xiàn)在想把這個進項抵扣,我要怎么做賬
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔,那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
您好,我想問一下新企業(yè)被列入負面清單開不了數(shù)電票,要怎么辦
怎么區(qū)分連帶責任和一般保證?
老師就是假如我銷售單價是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷售費用2元,管理費用3元,財務(wù)費用1元,我要用什么公式吧銷管財加在我的報價成本里面啦?使我吧銷售單價臺高,我也能有賺啦?
不知道哪個員工開進來的,沒給報銷,就放那,一直沒用
那你直接跟你稅務(wù)局說沒有抵扣。
他會不會要求我把發(fā)票處理掉呢
要我做進項轉(zhuǎn)出?
會的 這種情況下,你們以后不做賬務(wù)處理的,不要開發(fā)票了,因為即使你沒有做賬,稅務(wù)局那邊能監(jiān)控到你能收到哪些發(fā)票,那稅務(wù)局怎么知道你入沒入賬,他又不知道,不得看你的帳 一查你查企業(yè)有問題的話不就查出來了? 跟職工說一聲,不要隨便給你們單位再開發(fā)票 這個企業(yè)的開票信息就不應(yīng)該隨便給別人。
那這種進項轉(zhuǎn)出怎么操作呢
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
申報和勾選里面我不用做其他操作嗎
需要的需要認證之后再做進項轉(zhuǎn)出,你申報了鏡像,然后在附表二進項轉(zhuǎn)出其它里面填寫。