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老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對方公司,對方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報(bào),那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?

2022-10-19 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 09:28

可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:28

你得在一月份的申報(bào)的時(shí)候申請退回。

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快賬用戶8456 追問 2022-10-19 09:32

明年1月份報(bào)稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:34

對的,是的,是這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2022-10-19
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬做負(fù)數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
你十月份申報(bào)的時(shí)候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費(fèi)里面。
2022-09-30
你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候倒數(shù)第2列可以填寫之前多交的,你做分錄沖掉之前計(jì)提附加稅,借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020-11-17
好,你在11月份兒紅沖,十月份你怎么開的發(fā)票,還是怎么填寫就可以的,按照錯(cuò)誤的來填寫,就是紅沖之前的填寫。
2023-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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