可以的,可以這么做的。
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對方公司,對方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報(bào),那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
老師好,9月開的房租發(fā)票給對方,10月紅沖了,結(jié)果出納10月給對方開了其他發(fā)票,對方付款備注還是寫的房租,公司是小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)的,紅沖了之后增值稅是負(fù)數(shù)了,1月申報(bào)的時(shí)候肯定出問題,因?yàn)?月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在公司應(yīng)該怎么處理,賬怎么做
員工外出培訓(xùn)費(fèi)怎么入賬
出納發(fā)多了100 0塊工資給離職員工,對方拒絕還款,收不回來了,這個(gè)分錄怎么做?
補(bǔ)助沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,公司名下有輛車,處置后收到的款項(xiàng)需要入收入嗎
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年勞務(wù)公司開的發(fā)票因項(xiàng)目名稱開錯(cuò),今年八月紅沖重開了,我們稅務(wù)上賬務(wù)上要做什么處理
我是安裝電腦公司,對方給我錢,對方都是按照保險(xiǎn)公司打款備注寫賠償款,這樣可以嗎?要怎么做賬嗎?
注冊資金五年內(nèi)實(shí)繳是啥意思
老師我家 1月份給對方開了100萬的發(fā)票已經(jīng)交了增值稅,現(xiàn)在對方要求作廢,開個(gè)15萬的發(fā)票,老師那我交的增值稅怎么辦還退回來么
老師好,請問殘保金的工資和人數(shù),與按照匯算清繳的數(shù)一致對嗎?
這一題答案選A,只算了六個(gè)月的利息金額,那另外六個(gè)月不用算利息金額嗎?
你得在一月份的申報(bào)的時(shí)候申請退回。
明年1月份報(bào)稅?
對的,是的,是這么做的。