您好,按勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算個(gè)人所得稅,大約32%
你好老師,我想問(wèn)下個(gè)體戶的話是不用做賬的吧?如果每年開(kāi)票金額是200萬(wàn),都需要交什么稅?稅率是多少?每個(gè)地區(qū)不一樣嗎
老師,你好!如果公司賬上有20萬(wàn)利潤(rùn),這20萬(wàn)除了交企業(yè)所得稅5000,是不是分配給股東還需要交20%的個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么算?以什么標(biāo)準(zhǔn),是按20%直接算,還是按七級(jí)稅率表算,麻煩講一下
老師你好,咨詢一下居間費(fèi),如果是個(gè)人收的話,是怎么交稅的?比如300萬(wàn)的話,需要交多少稅?有沒(méi)有相關(guān)的稅率表?是以哪個(gè)稅率表為標(biāo)準(zhǔn)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是賣服裝的,有自己的門(mén)店以個(gè)體工商戶的形式經(jīng)營(yíng),是查賬征收,請(qǐng)問(wèn)需要交增值稅和附加稅及個(gè)稅嗎?如果不交會(huì)怎樣?交的話怎么交稅率是多少?
老師你好,我想咨詢一下公司賣車交稅的相關(guān)問(wèn)題,比如說(shuō)賣車賣了50萬(wàn),不考慮增值稅減免的問(wèn)題,這個(gè)增值稅是不是50萬(wàn)除以1.03?0.02,所得稅的話計(jì)稅基礎(chǔ)怎么算,比如說(shuō)折舊折了賬上顯示是80萬(wàn),那是不是就不用交企業(yè)所得稅了,還有比如說(shuō)賬上顯示30萬(wàn),那是不是就以50萬(wàn)減去30萬(wàn)=20萬(wàn)乘以相應(yīng)的所得稅稅率去交稅是這個(gè)意思嘛
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工