借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
你好,我司是制造業(yè),經(jīng)營范圍:研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修:機械設備、機械配件、自動化設備;切割加工:工業(yè)鋁型材、五金塑料配件。 主要是用采購回來的鋁型材切割加工、加上螺絲、螺母等零件組裝成機架或者輸送線,然后客戶要求開票開明細,那么我們采購回來的螺絲,螺母這些零件可以開發(fā)票給客戶嗎?還是發(fā)票只能開整機像機架或者輸送線
老師早上好,公司購入一批U頓,購入價格是13000,是贈送客戶用的,是視同銷售嗎?購入時分錄和怎么報稅?要做未開票收入?我公司是生產(chǎn)包裝行業(yè),買U盤回來贈送客戶不是經(jīng)常發(fā)生,偶爾。
銷售銷售公司 偶爾客戶要求買倒車影像 送客戶,分錄怎么寫呢 開票是 其他機械設備*配件
您好,向客戶免費贈送我們公司購進的設備,但是按年收取服務費。我們只確認了服務費收入,現(xiàn)在稅局要求視同銷售,那我視同銷售時怎么做分錄么?借方寫什么科目呢
老師我問下,我公司買了3臺手機開的普通發(fā)票回來,送給客戶無償?shù)?,我是不是要視同銷售,我怎么做分錄呢?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
是我采購買送客戶的 這行為不經(jīng)常發(fā)生 有的客戶就要去送2個倒車影像,
你好,把主營業(yè)務收入改成其他業(yè)務收入。
我采購的時候 不是 貸銀行存款 借;? 這算庫存商品嗎
你好,做庫存商品里面的結轉成本,借其他業(yè)務成本貸庫存商品。
送客戶時候 這都銷售人員直接送給客戶 可人家買一整臺車,他們沒有單獨把送客戶的倒車影像算成本
就是當我東西送客戶時候 就得做這一筆是嗎?可成本怎么算呢 我買來2000 直接送客戶 我成本就算2000嗎
你好,借庫存商品2000貸銀行存款, 借銷售費用貸其他業(yè)務收入2000 應交稅費,應交增值稅銷項,這個是市場價格乘以13%的。
我理一下, 我采購時候是 收到一張普票(其他機械設備*配件) 借庫存2000 貸:銀存??蛻糗囐I走, 正常做銷售車輛收入+贈品拿走了,做了一筆銷售收入,同時補一分錄 借 “其他業(yè)務收入貸:庫存商品 我理解有錯誤嗎
說錯 我東西送出去 做 借 銷售費用 貸 其他業(yè)務收入, 同時要交這個增值稅銷項稅額
對的是的是這個意思的。