每只不含稅售價20元。計算它的消費稅 =(2400*10%2B400*20)*20%%2B10*2000*0.5=16400
2.大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價2400元/噸。隨同白酒出售單獨計價的包裝桶400只,每只不含稅售價20元。(2)研發(fā)生產(chǎn)一種新型糧食白酒,第一批生產(chǎn)100千克,成本為1.7萬元,作為禮品贈送客戶,沒有同類白酒售價。已知糧食白酒的成本利潤為10%。(3)發(fā)出材料一批,委托玉龍酒廠加工黃酒5噸,發(fā)出材料成本為30000元(不含稅),雙方協(xié)商加工費為6000元(不含稅),由受托方代收代繳消費稅,款項已結(jié)清,收到玉龍酒廠開具的專用發(fā)票,黃酒已收回,收回后計劃直接出售。(4)銷售啤酒20噸,每頓不含稅售價3600元,開具增值稅發(fā)票,全部款項存入銀行。要求:計算大明酒廠應(yīng)納的消費稅。(題目絕對完整,謝謝老師)
2.大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價2400元/噸。隨同白酒出售單獨計價的包裝桶400只,每只不含稅售價20元。(2)研發(fā)生產(chǎn)一種新型糧食白酒,第一批生產(chǎn)100千克,成本為1.7萬元,作為禮品贈送客戶,沒有同類白酒售價。已知糧食白酒的成本利潤為10%。(3)發(fā)出材料一批,委托玉龍酒廠加工黃酒5噸,發(fā)出材料成本為30000元(不含稅),雙方協(xié)商加工費為6000元(不含稅),由受托方代收代繳消費稅,款項已結(jié)清,收到玉龍酒廠開具的專用發(fā)票,黃酒已收回,收回后計劃直接出售。(4)銷售啤酒20噸,每頓不含稅售價3600元,開具增值稅發(fā)票,全部款項存入銀行。要求:編寫會計分錄(需要考慮消費稅)
2.大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價2400元/噸。隨同白酒出售單獨計價的包裝桶400只,每只不含稅售價20元。(2)研發(fā)生產(chǎn)一種新型糧食白酒,第一批生產(chǎn)100千克,成本為1.7萬元,作為禮品贈送客戶,沒有同類白酒售價。已知糧食白酒的成本利潤為10%。(3)發(fā)出材料一批,委托玉龍酒廠加工黃酒5噸,發(fā)出材料成本為30000元(不含稅),雙方協(xié)商加工費為6000元(不含稅),由受托方代收代繳消費稅,款項已結(jié)清,收到玉龍酒廠開具的專用發(fā)票,黃酒已收回,收回后計劃直接出售。(4)銷售啤酒20噸,每頓不含稅售價3600元,開具增值稅發(fā)票,全部款項存入銀行。要求:計算大明酒廠7月應(yīng)納的消費稅。
大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價2400元/噸。隨同白酒出售單獨計價的包裝桶400只,每只不含稅售價20元。計算它的消費稅(題目雖然不完整,但是不影響)
大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價2400元/噸。隨同白酒出售單獨計價的包裝桶400只,每只不含稅售價20元。要求:計算它的消費稅(題目雖然不完整,但是不影響,謝謝老師)
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對