同學(xué)你好 因?yàn)镋選項(xiàng)的表述,說(shuō)明只是把壞掉的資產(chǎn)賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)一下,還沒(méi)有處理完,還不能確定損益。所以要暫結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理借方。
老師這個(gè)提前出售科目不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計(jì)折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營(yíng)業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
老師 第4題的分錄下來(lái) 固定資產(chǎn)清理余額在借方 不應(yīng)該 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理嗎
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對(duì)嗎
老師,E選項(xiàng)不應(yīng)該是貸記固定資產(chǎn)清理,借記營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師固定資產(chǎn)出售最后一步是借/貸:固定資產(chǎn)清理 借/貸:資產(chǎn)處置損益 還是直接借/貸:固定資產(chǎn)清理 借/貸:營(yíng)業(yè)外支出
我也是填寫申報(bào)外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來(lái),要求改為所屬期202508,后來(lái)這樣才通過(guò)審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購(gòu)買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報(bào)表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項(xiàng)目或者是分包項(xiàng)目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實(shí)際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時(shí)候有沒(méi)有什么好一點(diǎn)的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤(rùn)未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬(wàn)所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報(bào)表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營(yíng)困難,無(wú)力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場(chǎng)進(jìn)行代付,六空商場(chǎng)代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒(méi)有了開票權(quán)限,問(wèn)題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)實(shí)繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個(gè)體戶采購(gòu)商品,有個(gè)體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
老師好!我們有三個(gè)關(guān)鍵企業(yè)都是獨(dú)立核算,通過(guò)其中一家貸款,利息需要三家承擔(dān),那利息費(fèi)用通過(guò)貸款公司交以后,其他兩家可以對(duì)公打進(jìn)來(lái)嗎?備注怎么寫?
在農(nóng)戶手里采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品在哪里開發(fā)票?