您好,固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的凈損益計入資產(chǎn)處置損益科目

老師這個提前出售科目不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
老師 第4題的分錄下來 固定資產(chǎn)清理余額在借方 不應(yīng)該 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理嗎
昨天問題的分錄是這樣嗎1.借:固定資產(chǎn)4000貸:其他應(yīng)付款4000.. 2. 借:固定資產(chǎn)清理4000貸:固定資產(chǎn)4000,3.借:庫存現(xiàn)金4000,貸:固定資產(chǎn)4000,4.借:固定資產(chǎn)清理4000貸:營業(yè)外支出4000,
第一步,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理(殘值金額) 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 第二步,發(fā)生的清理費用及相關(guān)稅費 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 第三步,收回的價款 借:銀行存款(變賣收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 第四步,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益 如果是損失時,固定資產(chǎn)清理余額為借方余額 借:營業(yè)外支出
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
那這兩個分錄又是怎么回事
是哪里有疑問嗎?沒有題干,不清楚你具體想問什么
我認知的是 余額在貸方 就做分錄借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 余額在借方 就做分錄借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
不是的,要區(qū)分具體業(yè)務(wù)性質(zhì),固定資產(chǎn)可以正常使用轉(zhuǎn)手賣掉了,屬于處置固定資產(chǎn),產(chǎn)生的凈損益計入資產(chǎn)處置損益; 固定資產(chǎn)不能使用了、報廢了,當(dāng)作廢品處理的,計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
好的謝謝
預(yù)??荚図樌ㄟ^