您好,這個(gè)你在匯算清表調(diào)增成本或費(fèi)用就可以
2020年的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒(méi)做,調(diào)整的這個(gè)稅額是13W,請(qǐng)老師詳細(xì)的跟我說(shuō)一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個(gè)報(bào)表?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的這個(gè)數(shù)是調(diào)整上年利潤(rùn)的嗎?需要計(jì)入當(dāng)年損益繳納計(jì)入今年并繳納所得稅嗎? 請(qǐng)問(wèn)到年底利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上去年的未分配利潤(rùn)的總額和年底資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)整差退回的這個(gè)稅款數(shù),這樣對(duì)嗎?
是的老師,是23年未交所得稅,(12漏做了一筆營(yíng)業(yè)外收入2250的分錄)您說(shuō)可以不改申報(bào)表,做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤(rùn),匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,我應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上填哪一類?在所得稅年度納稅申報(bào)表里填寫(xiě)哪一欄?懇求老師寫(xiě)的詳細(xì)一點(diǎn),我從來(lái)沒(méi)報(bào)過(guò)所得稅匯算清繳,誠(chéng)心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
你好,一般納稅人企業(yè),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算2024年企業(yè)所得稅補(bǔ)繳200元,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅200,調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)?是需要改24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的期末余額嗎?公司24年資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是-1102431.19,得改成-1102631.19嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營(yíng)業(yè)外收入 貸 本年利潤(rùn) 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營(yíng)業(yè)外成本 怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,過(guò)半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開(kāi)票,稅額有哪些
管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報(bào)關(guān)單一票一柜申報(bào),是否可以?
老師,早上好,請(qǐng)問(wèn)一下,總收入同比是(本期減上期)除本期,凈利潤(rùn)同比是(本期減上期)除上期,不理解的是為啥凈利潤(rùn)是除上期,而不是除本期
請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)入賬價(jià)值是有多少金額范圍標(biāo)準(zhǔn)嗎?我們工程部購(gòu)買(mǎi)了變頻電源1000W,2臺(tái),金額共4700,請(qǐng)問(wèn)是要進(jìn)固定資料,還是進(jìn)入工程費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師。今年的年終獎(jiǎng)一定要在12月31號(hào)之前發(fā)下去
老師 銷(xiāo)售貨物的成本怎么記分錄
1.調(diào)增成本或者費(fèi)用,當(dāng)時(shí)已抵扣的增值稅還需要調(diào)整嗎?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?一起調(diào)增?2.填表的話,按報(bào)匯算清繳的時(shí)候那樣去調(diào)整成本或費(fèi)用嗎?
現(xiàn)在稅務(wù)局只要你補(bǔ)交稅就可以,如果不動(dòng)收入,那就是就調(diào)增成本或費(fèi)用,因?yàn)檫@個(gè)只是調(diào)表,并不是實(shí)際多開(kāi),所以不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我可以這樣理解嗎?只把表上的數(shù)改改,賬不用動(dòng),賬上只把稅金做未分配利潤(rùn)就可以了?
是的,就是這么理解的,調(diào)表就可以
謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)