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請問分錄怎么寫? 有銷項稅額33000,進(jìn)項12000,上期留抵稅額7600,最終交增值稅13400元

2022-10-11 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-11 18:03

同學(xué)您好,1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13400 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13400 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅13400 貸:銀行存款13400 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

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快賬用戶3278 追問 2022-10-12 10:24

要不要把 銷項稅轉(zhuǎn)去借方,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)去貸方的?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:38

你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶3278 追問 2022-10-12 10:41

那什么情況時才要 ? 交稅的時候 不用, 進(jìn)項大于銷項產(chǎn)生留抵時才要嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:57

這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。

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同學(xué)您好,1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13400 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13400 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅13400 貸:銀行存款13400 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-10-11
你好,當(dāng)時的留底在哪個科目里面?
2022-09-14
你好 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅? ? 銷項-進(jìn)項-留 抵的數(shù)?
2022-09-06
你好,上期留底在哪個科目里面做的。
2022-06-06
你好,上一個月留底在哪個科目里面掛著本月的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項23000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項7600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅23000-7600
2024-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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