同學(xué)你好,本期應(yīng)交增值稅稅額=20000-10000%2B500-1000=9500。只是500的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要加回去交稅。有什么看不懂的,可以繼續(xù)追問哈
增值稅銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)100,上期留抵進(jìn)項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300,計(jì)算得出應(yīng)交增值稅等于1000-100-200+300=1000 請問以上應(yīng)該如何寫會計(jì)分錄呢?
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧,因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細(xì)說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
老師,這個月我公司增值稅肖項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)有4萬,上期留底1.2萬,稅控盤280本期可以抵免,異地預(yù)繳增值稅2萬,請問我應(yīng)該怎樣計(jì)提增值稅,以及申報(bào)時(shí)如何寫分錄,麻煩老師寫一下詳細(xì)步驟,并帶數(shù)據(jù),謝謝
老師,我們公司上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅406292.85元,本期銷項(xiàng)56074.46元,本期進(jìn)項(xiàng)29654.7元,本期進(jìn)項(xiàng)我是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄要怎么做
最近公賬收到了,3月增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額,就是未抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,請問怎么做分錄?謝謝,目前這個金額剛好是我賬上交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,謝謝
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?