你好;? 你們是什么行業(yè)的; 比如 你稅負(fù)率平均比例在3% ; 那么你就在這個比例浮動就行了? ? ;是的?
老師,我想問下,我們一般納稅人時留了未抵的稅額在賬上,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個報表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個有沒有影響我交稅? 因?yàn)橐话慵{稅人的留抵稅不是說不能在小規(guī)模時抵扣用嗎
老師請教下,稅負(fù)為0.03的話上下浮動30%以內(nèi)的話是,上期稅負(fù)0.3-0.03*0.03(上下浮動數(shù))=0.02991本期稅負(fù),是這里理解的嗎
請問一下老師,上一個會計她做賬是用老方法的,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加她做到其他應(yīng)交款里,稅務(wù)申報財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表填在其他流動負(fù)債欄里,請問這樣可以嗎,還是說需要和應(yīng)付稅金加在一起填在應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),都是進(jìn)項(xiàng)留底稅,這個數(shù)可以調(diào)到流動資產(chǎn)里嗎,怎么做分錄調(diào)?還是報表編一下就行了
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
生產(chǎn)制造加工企業(yè)
老師計算稅負(fù)的時候一般保留幾位小數(shù)
你好; 一般是兩位小數(shù)的??