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員工工資應(yīng)該發(fā)放的是6500,但是由于個稅計(jì)算錯誤多發(fā)了801.5加上共發(fā)了7301.5,多發(fā)的在下月發(fā)放工資中扣除,這種怎么賬務(wù)處理呢

2022-10-09 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-09 16:29

你好;? ?如果錯誤了 你去修改申報表 ; 你申報表報的6500還是多少金額;??

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 16:32

因?yàn)樗竟べY就是6500所以申報的時候也是6500才發(fā)現(xiàn)個稅對不上

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:34

你好;? ? 那申報表沒有錯誤 ; 你賬上錯誤了。? ?那 這個多發(fā)的; 你 就 掛? 借應(yīng)付職工薪酬-工資6500? ;其他應(yīng)收款? ? 80.15 貸 銀行存款 ;? 下個月扣除 :借? ? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸? ?其他應(yīng)收款? ? 80.15?

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 16:42

這是我這個月的賬務(wù)處理,下個月就是借應(yīng)付職工薪酬801.5貸其他應(yīng)收款?

這是我這個月的賬務(wù)處理,下個月就是借應(yīng)付職工薪酬801.5貸其他應(yīng)收款?
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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:46

?你好 ; 是的; 就可以了哈??

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 16:54

但是我在做這比分錄時,為什么應(yīng)付職工薪酬余額那是付的

但是我在做這比分錄時,為什么應(yīng)付職工薪酬余額那是付的
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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:56

?你好;? 你先把之前分錄紅沖了。 按我寫的做? ?

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 17:11

額是按照老師那個做的啊

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齊紅老師 解答 2022-10-09 17:21

你好,是的,那就可以了,你這個801.5是兩個員工多扣了嗎

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 19:45

是的,但是在下月工資扣除是賬務(wù)處理不知道咋弄

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齊紅老師 解答 2022-10-09 20:19

你好; 下個月扣除; 你多扣的 掛其他應(yīng)收款掛著 ;下個月直接扣除; 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 其他應(yīng)收款 ;這樣就可以了。? 這樣你借方會有余額是對的; 因?yàn)橄聜€月工資你還沒有計(jì)提; 計(jì)提了就平衡了哈??

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 20:38

下月單獨(dú)做一個計(jì)提分錄嗎

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 20:43

老師是這樣是嗎

老師是這樣是嗎
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齊紅老師 解答 2022-10-09 20:54

是的,因?yàn)楝F(xiàn)在是先做抵減,先扣除多的支付金額

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齊紅老師 解答 2022-10-09 20:55

是的,但是你要看你下個月工資多少,到時是下個月應(yīng)發(fā)工資減去801.5金額即可,因?yàn)槟阋呀?jīng)計(jì)提了801.5金額了

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快賬用戶2589 追問 2022-10-09 20:57

好的懂了,謝謝老師耐心指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2022-10-10 09:06

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?

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