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@郭老師,還在嗎?????進(jìn)項轉(zhuǎn)出38.94之前申報忘記在加計抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報之后補交的增值稅和附加稅怎么寫分錄

2022-10-09 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 12:01

你好同學(xué),這個題目我這兒來了,辛苦您重新發(fā)一下哈

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快賬用戶2558 追問 2022-10-09 14:33

羽毛球拍是做管理費用的福利費嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:56

你好同學(xué),這個是辦公室買的嗎?嗯,其實你可以計入管理費用,其他,不用計入福利費也可以的。

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你好同學(xué),這個題目我這兒來了,辛苦您重新發(fā)一下哈
2022-10-09
你好對的 是這么做的
2022-09-02
你好,填寫在已交稅金里就可以自動抵扣了。
2023-11-21
同學(xué)你好 有數(shù)據(jù)就要填寫的 這個是110
2022-03-02
比如你需要交稅款是20你的實際抵扣金額,也就是附表四實際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項稅額減進(jìn)項稅額減加計扣除來交稅的,你可以試一下 借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除
2023-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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