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老師我想請(qǐng)教一下,我們單位今年9月購(gòu)入2輛車(chē),合計(jì)200萬(wàn),我第四季度申報(bào)所得稅可以一次性在所得稅申報(bào)里面加計(jì)扣除填寫(xiě)“500萬(wàn)以下設(shè)備一次性扣除”嗎
老師,我單位19 年購(gòu)進(jìn)設(shè)備沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn),做了一次性扣除,21年以后這個(gè)設(shè)備增加了一些電子設(shè)備在里面,總的價(jià)值就超過(guò)500萬(wàn)了,這個(gè)是不符合一次性扣除的條件了嗎
老師,我想問(wèn)下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說(shuō)可以不填
稅務(wù)總局科技部公告2022年28號(hào)文件,第四季度購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)可以稅前100%加計(jì)扣除是什么意思哦?我們本身享受的是500萬(wàn)以內(nèi)一次性全額扣除,比如我們購(gòu)進(jìn)100萬(wàn)的設(shè)備,現(xiàn)在就是全額扣除,這個(gè)100%加計(jì)扣除指的是,可以按照200萬(wàn)稅前扣除嗎?
今年購(gòu)買(mǎi)儀器設(shè)備410萬(wàn)合同價(jià),但是付款和開(kāi)票都為123萬(wàn),當(dāng)時(shí)按合同原價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)原值,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)410萬(wàn)能不能享受固定資產(chǎn)一次性扣除?還是只能一次性扣除123萬(wàn)。
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買(mǎi)社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


您好,固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除500萬(wàn)是按單個(gè)設(shè)備的價(jià)值來(lái)判定的,不是看年度采購(gòu)合計(jì),只要每臺(tái)設(shè)備的單價(jià)不超過(guò)500萬(wàn)就能享受;例如您今年買(mǎi)了400萬(wàn)和200萬(wàn)兩臺(tái)設(shè)備,因?yàn)槊颗_(tái)都小于500萬(wàn),所以兩臺(tái)都能一次性扣除,總共可以扣除的金額是400%2B200=600萬(wàn)。