同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題

老師,個(gè)稅如果申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多交個(gè)稅更正申報(bào),稅款可以退回來(lái)嗎
個(gè)人所得稅申報(bào)完了 發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤 還可以修改嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,已修改過(guò)一次,可以再申請(qǐng)修改一次嗎?
辦理出口退稅,由于增值稅納稅申報(bào)錯(cuò)誤,可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)退稅申報(bào)嗎
老師,出口退稅申報(bào)如果申報(bào)錯(cuò)誤可以修改嗎
老師,像這種題 又沒(méi)給出成本利潤(rùn)率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無(wú)有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶(hù)7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話(huà)他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專(zhuān)票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!

