你好,現(xiàn)在不能退 可以抵以后,以后還有多余的,匯算清繳時(shí)退回

老師,個(gè)稅如果申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多交個(gè)稅更正申報(bào),稅款可以退回來(lái)嗎
工資個(gè)稅金額未核算錯(cuò)誤,申報(bào)是填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,后又及時(shí)更正,會(huì)計(jì)如何處理呢
老師,申報(bào)納稅的時(shí)候納稅表錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)且交款,怎么處理?她們說(shuō)可以更正申報(bào),問(wèn)題是如果更正申報(bào)導(dǎo)致稅款多交或者少交,這怎么辦?多交沒(méi)問(wèn)題就再次交款唄,可是少交呢,錢(qián)都給國(guó)家了,怎么拿回來(lái)?
個(gè)稅匯算清繳已補(bǔ)繳稅款,后來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正申報(bào)之后多交稅款可以退回嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報(bào)后申請(qǐng)退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒(méi)有退抵稅明細(xì)數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請(qǐng)退稅嗎?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢(xún)下:公司24年買(mǎi)的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣(mài)二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車(chē)租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


交了800多個(gè)稅,需要多少收入呢
你好,如果沒(méi)有別的扣除,那大約需要10來(lái)萬(wàn)的工資收入吧
可是這個(gè)月員工沒(méi)有10萬(wàn)多收入,確交了800多個(gè)稅
你好,那只能年后匯算清繳退款
也沒(méi)申報(bào)錯(cuò)誤啊
你好,一個(gè)月交800沒(méi)有10來(lái)萬(wàn)收入的,我是說(shuō)全年收入10來(lái)萬(wàn)可能要交800多的個(gè)稅,你沒(méi)申報(bào)錯(cuò)那怎么說(shuō)申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多交?
不知道呢,可以退回嗎
你好,不管上什么原因,都說(shuō)不能退的,個(gè)月抵以后月份單個(gè)稅,年底匯算清繳才能退稅
沒(méi)申報(bào)錯(cuò)誤發(fā)了去年工資獎(jiǎng)金,今年可以扣除的只有4萬(wàn),所以就有稅了
你好,去年的工資今年發(fā)放 那么今年申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有錯(cuò)的
那就占用了今年扣除5000元了,所以相當(dāng)于發(fā)了9個(gè)月工資就有800多元個(gè)稅了,可這種的話員工會(huì)不得的
你好,政策就是這樣規(guī)定的,而不是你申報(bào)錯(cuò)誤,更沒(méi)有退稅的
如果有幾個(gè)小孩,可以幾個(gè)小孩都錄入嗎
你好,那是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,都可以扣除的。