您好,這個(gè)是對的,沒錯(cuò)的
你好,印花稅的計(jì)提和繳納分錄,第一種:借:稅金及附加-印花稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款。第二種:借:稅金及附加-印花稅,貸:銀行存款,請問如果把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅省略,對報(bào)表有什么影響嗎?對什么有影響呢
收到六稅兩費(fèi)退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負(fù)數(shù)
交了上月增值稅和印花稅的完稅證明及銀行單子放一起,分錄做:借:應(yīng)交稅金-已交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款 對著沒有?
印花稅沒計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師預(yù)交的增值稅以及附加,分錄借應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—預(yù)交增值稅 稅金及附加—城建稅 貸銀行 對嗎
老師,請問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時(shí)分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請問一下數(shù)電專票如果不認(rèn)證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個(gè)成品有6個(gè)BOM,加5個(gè)委外BOM,我用分分步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日報(bào)表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項(xiàng)提供法定質(zhì)保時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,等到時(shí)質(zhì)保維修時(shí),借:預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請老師明示
那如果有附加稅直接加到印花稅了做稅金及附加就可以了吧?
嗯對是這個(gè)意思的
我看到學(xué)堂的問答了,會把這個(gè)增值稅放到未交稅金?到底是什么?
是不是不附銀行單子,光完稅證明就是未交稅金?
是這樣的,因?yàn)樵跊]有繳納的情況下,都是放在這個(gè)科目的
增值稅不能放到稅金及附加哦?為啥呢?
增值稅不可以的,因?yàn)樗歉郊佣?
增值稅是附加稅?
不是,打錯(cuò)字了,我的意思是增值稅不是附加稅,也不是小稅種,所以他單獨(dú)計(jì)入增值稅的科目