這個月紅沖 應收賬款也多嗎 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)
老師好~我們是酒店業(yè),上個月有旅行社現(xiàn)付消費的未開發(fā)票。我做賬務處理時直接記收入了,借銀行存款,帶主營業(yè)務收入。本月旅行社向我公司索取發(fā)票,我們開了發(fā)票,應該如何記賬?如果再做一遍收入的話,不是重復了嗎?
老師,8月份已確認收入20000,我做了主營業(yè)務收入處理,9月份退款10000,該如何記賬處理呢
老師您好,今年有一筆主營業(yè)務收入錯記成主營業(yè)務成本,現(xiàn)在該如何調(diào)整
老師您好,本月發(fā)現(xiàn)一筆上月主營業(yè)務收入多記了200元,這個月該如何處理
老師您好!9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,主營業(yè)務收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,該如何調(diào)整,有筆費用應該做營業(yè)外收入的,做到主營業(yè)務收入了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務成本-6.2萬,貸應付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務局更正去年的申報表
是的,應收賬款也多,主營業(yè)務成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn),是按上個月的成本還是這個月的成本進行結(jié)轉(zhuǎn)
你好,主營業(yè)務成本都做了嗎?
主營業(yè)務成本沒有做多的話,不需要調(diào)整的。上面的金額是200。
您好,上個月按多的200元結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月還沒結(jié)轉(zhuǎn),不知如何結(jié)轉(zhuǎn)較好
就是那200元的成本該按照哪個月的成本結(jié)轉(zhuǎn)紅沖,每個月的成本有一定的不同
你好,銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,按照這個來結(jié)轉(zhuǎn)。
是紅沖的對嗎,假如200元成本上個月是150,這個月是145,是按哪個成本紅沖
和成本有什么關(guān)系?你的成本做多了還是做少了,做多了多少?
借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。借主營業(yè)務收入,貸本年利潤。借本年利潤,貸主營業(yè)務成本。在這些分錄中,主營業(yè)務收入多記了,主營業(yè)務成本是不是也多記了
假如每個月成本不同,那么多記200元的成本該按照哪個較好
這個不一定,你的收入多做了,你的成本不一定多做。
多做了,借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù) 你自己判斷吧。
嗯嗯是的,理解了,成本并沒有多做,非常感謝,老師您好,還想問一下,這個可以在本月同家的主營業(yè)務收入和應收款中金額直接減少嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
就是不在紅沖,直接在銷售給同一家的賬務處理中減少收入200,減少應收款200,摘要中寫明調(diào)整上月收入金額
你好,紅沖某某月份收入就可以
您好,是寫在摘要中嗎,還是另寫分錄紅沖
你好,在摘要里面寫就可以了。