你好,向外商支付傭金,這個是不需要繳納印花稅的
企業(yè)通過勞務(wù)外包方式,請第三方提供的職工食堂人員勞務(wù)、駕駛服務(wù)、保潔服務(wù)、裝卸服務(wù),是否需要計繳印花稅
面試互聯(lián)網(wǎng)游戲公司,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪個行業(yè)實操
老師,如果有小部分員工情況特殊沒有繳納社保,社保數(shù)據(jù)和工資薪金申報數(shù)據(jù)對不上的話,會不會出現(xiàn)問題
按產(chǎn)出法計算履約進度,如果已發(fā)生的成本大于按產(chǎn)出法計算的成本,那結(jié)轉(zhuǎn)成本按哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好 老師 問下 這種滴滴出行開的電子普通發(fā)票 能做進項增值稅抵扣嗎?是計算抵扣還是按照此發(fā)票上邊的稅額抵扣?
老師,你好,請問一般納稅人建筑公司,能開3%勞務(wù)費專票嗎?
2021年公司購買的汽車,會計一次把固定資產(chǎn)折舊完了,到2022年初,車還在公司使用,但是會計把固定資產(chǎn)和累計折舊的賬面金額處理為0了, 現(xiàn)在公司要賣這輛車 會計要怎么處理-小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,一家一般納稅人,成本開進來很多,收入很少,他現(xiàn)在開出去一張專票,是場地租賃,它進項是材料,能抵扣嗎,還是全額交稅
老師,如果年底前其他應(yīng)付款股東掛賬20萬,未分配利潤-25萬,請問要不要給股東交20%個稅?
老師,圖片劃線的內(nèi)容是什么意思?如果我準(zhǔn)備9月份申請增值稅留底退稅,進項稅構(gòu)成比例就是從2019年4月至2025年8月的已抵扣的進項稅額(假如是1000)占同期全部已抵扣進項稅額比重,老師,這倆進項稅額不是一個金額嗎?
我想問別的老師回答 哈哈
不好意思 你可以再發(fā)起一次提問