你好,主要是用在一般計(jì)稅的可以抵扣
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進(jìn)來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請(qǐng)問可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽很多人說這個(gè)銷項(xiàng)普票(開出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開進(jìn)來13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師,我剛到一家公司看到有很多進(jìn)項(xiàng)票幾百萬留存沒有按時(shí)入賬比如去年1月份開的還在手上,一般都是開銷項(xiàng),才抵扣進(jìn)項(xiàng),入成本,交不交稅都是可控制范圍,為何她不入賬?或者沒有銷售,進(jìn)項(xiàng)票一直不抵扣也不進(jìn)成本正常嗎?
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現(xiàn)在收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張進(jìn)項(xiàng)票要等到有銷售的時(shí)候才能抵扣,現(xiàn)在這張進(jìn)項(xiàng)票入什么科目?是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是其他科目呢?
這家企業(yè)跟客戶采購的貨物,每個(gè)月確認(rèn)收入之后結(jié)算成本的進(jìn)項(xiàng)稅有多少抵多少了,現(xiàn)在存貨有很多賬上,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅都已經(jīng)抵扣完了,那現(xiàn)在怎么辦?沒有進(jìn)項(xiàng)稅了,這些存貨賣出去結(jié)算成本沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣一次抵扣,稅務(wù)上是沒有問題的,但是有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般企業(yè)這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么弄的?是一一對(duì)應(yīng)的嗎?不可能全給抵扣沒了吧?
你好老師,就是有一家買新能源汽車的小規(guī)模納稅人,他不知道沒生成一般納稅人,所以開的票都是開的專票,現(xiàn)在他開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)專票無法抵扣,是不是開出去的專票就只有全部繳稅了
請(qǐng)問老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問我們是定額戶個(gè)體戶,但是上個(gè)月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
老師計(jì)算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計(jì)算第三問,代入4%和5%,有什么說法嗎?每次面對(duì)選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點(diǎn)其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計(jì)算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請(qǐng)問老師,我們支付了講師到費(fèi)用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補(bǔ)給我,可是之前費(fèi)用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?