你好,不屬于無票收入,你只屬于無票支出。

老師,我們有個客戶是國外的,對方不要發(fā)票。這筆收入不開發(fā)票我們要做無票收入么?還有一筆對公收的5000,以前會計操作的對私給退款了,也沒辦法開發(fā)票了,但是賬上掛著5000。是不是也要做無票收入?
老師好,請問公司銷售產(chǎn)品已經(jīng)給客戶開票,但沒有收到客戶款項,季度預繳企業(yè)所得稅這個銷售金額是算在內(nèi)的嗎?是不是不管有沒有收到款項,只要開票就算營業(yè)收入?
公司購入的配件A,沒有取得發(fā)票,但是把A賣給客戶,客戶需要發(fā)票,公司可以開A的銷項發(fā)票嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)開銷項票給國外客戶了,但是沒有取得進項發(fā)票,算無票收入嗎?無票收入是指的沒有開票給客戶還是什么?謝謝
老師,建材貿(mào)易公司,從上游公司直接發(fā)貨到客戶工地,沒有庫存,6月份有進項票,但是沒有開銷項票,是不是要申報無票收入?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計算利潤,放每個車產(chǎn)生費用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認還是24年確認呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開具了3%的增值稅專票,請問購買材料獲得的專票可以抵扣嗎
2024年3月份開業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報是嗎?
公司未分配利潤8000萬,a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個稅怎么計算?
老師,剛辦了一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺開了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學堂有電商的會計實操課程嗎?
無票收入是你們銷售出去沒有開發(fā)票。
好的,謝謝郭老師。外貿(mào)企業(yè),無票支出我們會要交增值稅嗎?
會的,你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
那不退稅只免稅也不行嗎?
可以的,因為你沒有發(fā)。
不可以的,因為你沒有發(fā)票。
謝謝郭老師,我們公司7月份升級成一般納稅人的,6月份收匯的,7月份出口的貨物,開的小規(guī)模進項發(fā)票可以嗎?
你好,最好問下你當?shù)啬沁叞伞?
地區(qū)有差異,要求嚴格的不給
之前問過稅務(wù)局的 他們好像不怎么專業(yè) 說這說那也不給個確切答復
沒有找到稅法規(guī)定的
我問他們,如果開13個點的你們給不給退稅,他們說先提交上去看看。我說如果票都開了,退不了,怎么辦?對我們是個損失,她說你本來就要開票的。
然后我說如果這筆業(yè)務(wù)你們算小規(guī)模期間的,那是開小規(guī)模的票,她說這個是看你們的供應(yīng)商是小規(guī)模還是一般納稅人等于沒說
你也可以不要發(fā)票的, 后期發(fā)票可以紅沖作廢
老師,我沒有明白。能不能幫忙詳細一點,我反應(yīng)比較慢。進項發(fā)票紅沖作廢嗎?開了發(fā)票就是付了稅點的,為什么要作廢?
你好,就是不允許退稅的情況下,你再把發(fā)票退回去,對方把錢還給你們,支付的稅點也還給你們。
那這樣的情況下還算我們沒有進項發(fā)票嗎?
它屬于的以發(fā)票退回去,對方紅沖不就是沒有發(fā)票。
哈哈,那還是沒有發(fā)票不行哦。那到時再開小規(guī)模的?
你好,他不給你退稅的情況下,你有沒有發(fā)票是一個樣的,不是嗎? 包不是額外收取,你的稅點兒你退回去,你這樣的話所得稅抵扣不了,你這筆業(yè)務(wù)正常交稅。
所得稅肯定是要交的,我的意思是你說沒有進項發(fā)票要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,如果紅沖了發(fā)票,相當于沒有發(fā)票,轉(zhuǎn)內(nèi)銷可是要收13個點的增值稅專用發(fā)票哦。我發(fā)完這條好像就沒有辦法回復了。謝謝郭老師一直在幫忙解答。祝您國慶節(jié)快樂。
要普票 普票的稅點低 要這個發(fā)票 出口免稅不退