建筑物過戶的時(shí)間 交接的時(shí)間

老師您好,籌備上市的公司,我看有些上市公司確認(rèn)收入是按開發(fā)票時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入的,有些又以出貨后對(duì)方簽字收貨的回單來確認(rèn)收入繳納稅款,請(qǐng)問到底應(yīng)該以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)來確認(rèn)收入呢?
老師,請(qǐng)問2022年簽的合同,2022年12月收到款,2023年開發(fā)票給對(duì)方公司,請(qǐng)問我公司是2022年12月確認(rèn)收入?還是2023年開發(fā)票后確認(rèn)收入?
老師好!我們?cè)?月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請(qǐng)問收入可以在下半年按月確認(rèn)嗎?收到款時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 等到6月份確認(rèn)收入時(shí):借:預(yù)收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25萬 每個(gè)月都按此確認(rèn) 這樣可以嗎老師 謝謝!
請(qǐng)問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個(gè)月即23年11月12月不收費(fèi),年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來,即約定的24年1月的租金;請(qǐng)問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計(jì)提費(fèi)用,處理上發(fā)票與計(jì)提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會(huì)被認(rèn)定為為不合理嗎?
我們是一般納稅人建筑公司,為了分期確認(rèn)收入23年1、2、3、4月都給甲方開了發(fā)票,但是甲方閑開的太早了不給掛賬,讓24年元月份以后再開,那我們23年1234月開給甲方的票跨年到24年再作廢可以嗎,還是必須今年開的要在當(dāng)年作廢
老師,請(qǐng)問我報(bào)所得稅報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)收入是包含其他收入_房租收入的,但是因?yàn)槲覀兪敲耖g非盈利組織會(huì)計(jì)制度,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,他的其他收入是不包含在營業(yè)收入里面的,那我現(xiàn)在申報(bào)比對(duì)數(shù)字不符,難道我要改我的賬目嗎?
老師我想問下23年開的二手車發(fā)票能在稅務(wù)局登陸查到嗎?還是說只有數(shù)電發(fā)票才可以看到
老師,小規(guī)模有限公司,43萬總銷售額,要交多少稅?
老師 如果進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在公司想讓交點(diǎn)增值稅,但是勾選大于銷項(xiàng),這種情況有沒有辦法交個(gè)一萬多的稅金
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師,請(qǐng)問一下,72題,E選項(xiàng)分錄是怎么做的
備用金可以不用現(xiàn)金之前,直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬了嗎?
增值稅及企業(yè)所得稅負(fù)率怎么算
當(dāng)月完申報(bào)個(gè)稅后,是扣的公司的款嗎?繳完個(gè)稅后,下月從員工的工資里扣嗎?
老師 麻煩我問一下收來的活豬我們?nèi)ネ涝淄昊貋碣u豬肉,增值稅免交,企業(yè)所得稅免嗎
老師,電瓶車車架稅收編碼選啥?


老師請(qǐng)問下相關(guān)依據(jù)可以嗎,謝謝
根據(jù)國稅函〔2008〕875號(hào)文件,銷售商品需同時(shí)滿足以下條件方可確認(rèn)收入: 合同已簽訂,商品所有權(quán)主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移至購貨方 企業(yè)未保留繼續(xù)管理權(quán)或有效控制 收入金額及成本可可靠計(jì)量
老師《增值稅條例》:發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,為收訖銷售款當(dāng)天,這可以理解成收到貨款時(shí)確認(rèn)收入?
收入和增值稅的時(shí)間不一樣,如果你合同里面約定了預(yù)收款,那你在預(yù)收的時(shí)候就得交增值稅了。 建筑物沒有轉(zhuǎn)移給他的情況下,不確認(rèn)收入,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。