同學(xué)你好,增值稅的收入跟企業(yè)所得稅中的營業(yè)收入是可以有差異的。

老師好,請(qǐng)問公司銷售產(chǎn)品已經(jīng)給客戶開票,但沒有收到客戶款項(xiàng),季度預(yù)繳企業(yè)所得稅這個(gè)銷售金額是算在內(nèi)的嗎?是不是不管有沒有收到款項(xiàng),只要開票就算營業(yè)收入?
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會(huì)計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會(huì)計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對(duì)企業(yè),沒要求客戶也補(bǔ)稅。
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,客戶買了3款產(chǎn)品,10月已付款,但是10月只發(fā)了2款產(chǎn)品,還有一款產(chǎn)品未發(fā)貨,所以都還沒開票(預(yù)計(jì)11月發(fā)貨并開票),請(qǐng)問一下,那這樣是不是要在10月確認(rèn)收入和銷項(xiàng)
老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們1月開始預(yù)售,企業(yè)所得稅是季度繳納,但是預(yù)售的房子都沒開發(fā)票,有些只繳納了定金,有些貸款公積金的首付都還沒交,所以沒開發(fā)票,那我們應(yīng)不應(yīng)該算收入呢,目前我做的是預(yù)收賬款?
老師,請(qǐng)問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結(jié)算,財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫,然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,但是沒有確認(rèn)收入,實(shí)際也沒有跟客戶結(jié)算收款
老師,請(qǐng)問我報(bào)所得稅報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)收入是包含其他收入_房租收入的,但是因?yàn)槲覀兪敲耖g非盈利組織會(huì)計(jì)制度,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,他的其他收入是不包含在營業(yè)收入里面的,那我現(xiàn)在申報(bào)比對(duì)數(shù)字不符,難道我要改我的賬目嗎?
老師我想問下23年開的二手車發(fā)票能在稅務(wù)局登陸查到嗎?還是說只有數(shù)電發(fā)票才可以看到
老師,小規(guī)模有限公司,43萬總銷售額,要交多少稅?
老師 如果進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在公司想讓交點(diǎn)增值稅,但是勾選大于銷項(xiàng),這種情況有沒有辦法交個(gè)一萬多的稅金
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師,請(qǐng)問一下,72題,E選項(xiàng)分錄是怎么做的
備用金可以不用現(xiàn)金之前,直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬了嗎?
增值稅及企業(yè)所得稅負(fù)率怎么算
當(dāng)月完申報(bào)個(gè)稅后,是扣的公司的款嗎?繳完個(gè)稅后,下月從員工的工資里扣嗎?
老師 麻煩我問一下收來的活豬我們?nèi)ネ涝淄昊貋碣u豬肉,增值稅免交,企業(yè)所得稅免嗎
老師,電瓶車車架稅收編碼選啥?


這種差異包括給客戶預(yù)先開票了,但是貨物還沒有發(fā)出。
但你這種情況是貨物已經(jīng)轉(zhuǎn)移給客戶了,也已經(jīng)開票了,只是沒收到款項(xiàng),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,是需要確認(rèn)營業(yè)收入的。