?你好;? ? ?盡快去繳納哈; 不然會(huì)罰款的 ; 這個(gè)還得扣分的? ?
申報(bào)扣款 沒(méi)交費(fèi) 給了15天繳費(fèi)期限,截止時(shí)間只到10.5日 ,這期間稅局不上班 ,沒(méi)法辦理留抵抵扣欠稅,稅局要罰50%-5倍罰款 ,我們能申請(qǐng)延期繳納稅款嘛?
申報(bào)扣款 沒(méi)交費(fèi) 給了15天繳費(fèi)期限,截止時(shí)間只到10.5日 ,這期間稅局不上班 ,沒(méi)法辦理留抵抵扣欠稅,稅局要罰50%-5倍罰款 ,我們能申請(qǐng)延期繳納稅款嘛?
申報(bào)扣款 沒(méi)交費(fèi) 給了15天繳費(fèi)期限,截止時(shí)間只到10.5日 ,這期間稅局不上班 ,沒(méi)法辦理留抵抵扣欠稅,稅局要罰50%-5倍罰款 ,我們能申請(qǐng)延期繳納稅款嘛?麻煩認(rèn)真回答
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)我們公司在外地有項(xiàng)目,當(dāng)初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個(gè)月也都給甲方開(kāi)票了,他們也把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們了,然后這個(gè)月外地的稅務(wù)局說(shuō)我們沒(méi)有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務(wù)局上申請(qǐng),第一次面對(duì)這種也不知道,就填了合同上的日期,結(jié)果過(guò)期了。我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說(shuō),讓我們拿一份變更合同或者是延長(zhǎng)的補(bǔ)充協(xié)議來(lái)給我們辦理外管證延長(zhǎng),才能報(bào)驗(yàn)和預(yù)繳,我想問(wèn)這種情況我們有罰款嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)體育器材,適用的增值稅稅率為13%。增值稅以1個(gè)月為一個(gè)納稅期,自期滿(mǎn)之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅。2021年7月5日該公司申報(bào)繳納6月份增值稅稅款91.16萬(wàn)元。7月底,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該公司6月份增值稅計(jì)算繳納情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,有關(guān)檢查情況如下:①7日,一批外購(gòu)配件因管理不善被盜,增值稅專(zhuān)用發(fā)票確認(rèn)的成本為50萬(wàn)元,增值稅稅額為6.5萬(wàn)元。在查明原因之前,該公司將50萬(wàn)元作為待處理財(cái)產(chǎn)損溢入賬。②11日,處理一批下腳料,將取得的含增值稅銷(xiāo)售額4.52萬(wàn)元全部確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。③24日,銷(xiāo)售體育器材一批,另外向購(gòu)貨方收取包裝物租金3.39萬(wàn)元。該公司將該項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用全部計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。④26日購(gòu)進(jìn)一批用于工會(huì)活動(dòng)中心的健身器材,注明的增值稅稅額為1.43萬(wàn)元。6月底計(jì)算應(yīng)納增值稅時(shí)將其作為可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額處理。根據(jù)以上情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)依法責(zé)令該公司限期補(bǔ)繳少繳的增值稅稅款、加收滯納金,并處少繳稅款1.5倍的罰款。該公司于當(dāng)年8月4日繳納增值稅稅款、滯納金(滯納天數(shù)為20天)和罰款。不考慮其他稅收因素。該公司應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅稅款為?滯納金為?罰款為?
老師!房地產(chǎn)土地出讓契稅怎么算
員工已離職,但仍給報(bào)了個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
旅游景點(diǎn)可以申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,比如門(mén)票,各種娛樂(lè)設(shè)備等的費(fèi)用
老師,2023年成立的公司,注冊(cè)資本實(shí)繳時(shí)間限制最遲是什么時(shí)候?
員工已經(jīng)離職,但仍給報(bào)個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專(zhuān)管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,掛在一個(gè)建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個(gè)包工頭,也開(kāi)了農(nóng)民工工資賬戶(hù),申報(bào)了個(gè)稅,那么勞務(wù)費(fèi)可以直接要?jiǎng)趧?wù)公司開(kāi)給我們嗎?還是必須要建筑公司開(kāi)工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個(gè)管理費(fèi)用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來(lái),利潤(rùn)表卻有這個(gè)數(shù),可能和我剛開(kāi)始新增科目錯(cuò)誤有關(guān)系,當(dāng)時(shí)登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目表里頭
老師,我們租了個(gè)地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費(fèi),收費(fèi)內(nèi)容包括:場(chǎng)地費(fèi)、道具費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。其中A公司要求我們開(kāi)具發(fā)票時(shí)將收費(fèi)的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項(xiàng)目上。其中:“場(chǎng)地費(fèi)”,開(kāi)發(fā)票時(shí)稅收分類(lèi)編碼是哪個(gè)呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下有個(gè)員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來(lái),分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個(gè)表獨(dú)立表格?
但是國(guó)慶休息啊,怎么辦,能申請(qǐng)延期嗎
?你好;? ? 那你 就得看你稅務(wù)局認(rèn)可不了。? 如果? 確實(shí)是國(guó)慶節(jié)延期 了; 你們到時(shí) 可以電話(huà)線(xiàn)問(wèn)下;稅務(wù)局允許 可以的 ; 因?yàn)? 整改要求是10.5號(hào)之前截止 ; 你現(xiàn)在還有2天 都還可以繳納的; 你為啥不及時(shí)處理;? ?
我們用 留抵抵扣欠稅,現(xiàn)在不是辦不了 的等到下個(gè)月才能辦
?你好; 電子稅務(wù)局可以申請(qǐng)留底抵欠的; 你系統(tǒng)申請(qǐng)不了嗎? ?; 那你就只能? 去大廳申請(qǐng)了? ?
我們目前沒(méi)有留底,9月份的進(jìn)項(xiàng)在10月征期才能用,
電子稅局能自己辦理留底抵欠嗎?現(xiàn)在還不知道能不能申請(qǐng)
?你好 ;? ? ? 可以的; 我記得好多系統(tǒng)都可以申請(qǐng)的; 除非你地方系統(tǒng)不讓申請(qǐng); 要去大廳 申請(qǐng)? ?
就是我現(xiàn)在就能辦理 進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅是吧,不用等到下個(gè)月了對(duì)吧
你好;? 是的; 你現(xiàn)在可以申請(qǐng) 去辦理 ; 如果確實(shí)是之前的 申報(bào)期的稅費(fèi)的??
你那有進(jìn)項(xiàng)抵欠稅的 操作說(shuō)明嗎
?你好;? 這個(gè)各地系統(tǒng)都 操作有差異;? ? ? ? ? 看你地方系統(tǒng)了比如是 ;? ?我要辦稅-? 一般退抵稅管理 -?留底抵欠申請(qǐng)表; 里面去申請(qǐng)? ?
是這個(gè)是吧
嗯 ;是的; 里面去申請(qǐng)即可; 到時(shí)稅務(wù)局會(huì)審核的??
就是稅局審核通過(guò)了,我這個(gè)月怎么辦理抵欠稅,這個(gè)月征期不是過(guò)了
你好;? ?到時(shí) 自動(dòng)抵減;? 到時(shí)你們就不用繳納了。 你自己賬上做分錄抵減 即可 ;? ? ? ?現(xiàn)在去稅務(wù)局 系統(tǒng)申請(qǐng)哦? ??
但是我們有附加稅 這個(gè)怎么說(shuō),稅局說(shuō) 附加稅不能抵減的
你好; 附加稅不能抵減; 你就先把增值稅抵減了。 附加稅自己繳納? ?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在確認(rèn)不了 這個(gè)影響嗎?
你好; 你之前有留底進(jìn)項(xiàng)稅 嗎? 有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有嘛? ?