你好 老師正在處理中? .....
中國(guó)公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同的另乙企業(yè)的個(gè)人關(guān)成水。本年1-12月幸榮取得以下收人(均為稅前收入): (1)每月工資、薪金收70000元 (2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元 (3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元 (4)保險(xiǎn)賠款5000元。 (5)購(gòu)買(mǎi)福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入25000元。 (6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某上年1月從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)中取得的。 (7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元,該房產(chǎn)買(mǎi)價(jià)為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。 10月乙企業(yè)為李某購(gòu)買(mǎi)了一輛小轎車(chē)并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元。 李某上述所得均由支付所得的單位依法預(yù)扣預(yù)繳或者代扣代繳了個(gè)人所得稅。 本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)55000元,且由甲企業(yè)預(yù)預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除。假設(shè)不考慮增值稅因素。 任務(wù)要求: (1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(退回)的個(gè)人所得稅
示,本年1-12月李某中國(guó)公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時(shí)為乙取得以下收入(均為稅前收入)(1)每月工資、薪金收入70000元(2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元(3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元(4)保險(xiǎn)款000元山(5)購(gòu)買(mǎi)福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入25000元2(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅程1209元,已知該股票為李某上年1月從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)中取得的(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入20000元,該房產(chǎn)買(mǎi)價(jià)為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元(8)10月乙企業(yè)為李某購(gòu)買(mǎi)了一輛小轎車(chē)井將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)為300000元,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元李某上述所得均由支付所得的單位依法預(yù)打預(yù)繳或者代扣代繳了個(gè)人所得稅。李某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)5500元,且由甲企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除。假設(shè)不考慮增值稅因素。任務(wù)要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(退回)的個(gè)人所得稅。
2019年王某開(kāi)設(shè)了一個(gè)經(jīng)營(yíng)水暖器材的公司,由其妻負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。王某同時(shí)也承接一些安裝維修工程。預(yù)計(jì)其每年銷(xiāo)售水暖器材的應(yīng)納稅所得額為40萬(wàn)元,承接安裝維修工程的應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn)元。(假設(shè)夫妻二人每年僅扣除費(fèi)用6萬(wàn)元,且稅法規(guī)定該項(xiàng)費(fèi)用只能由個(gè)體工商戶(hù)戶(hù)主扣除,不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和其他扣除等因素。)問(wèn):王某如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃
甲上市公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年8月發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:(1)對(duì)行政管理部門(mén)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬(wàn)元。(2)對(duì)一條外購(gòu)的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改良,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資3萬(wàn)元(滿(mǎn)足資本化條件)。(3)為公司總部下屬25位部門(mén)經(jīng)理每人配備汽車(chē)一輛免費(fèi)使用,假定每輛汽車(chē)每月折舊0.08萬(wàn)元。(4)將5臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元(不含增值稅)。(5)月末,分配職工工資150萬(wàn)元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資105萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資15萬(wàn)元,企業(yè)行政管理工資20萬(wàn)元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資10萬(wàn)元。(6)以銀行存款繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。(7)按規(guī)定計(jì)算代扣代繳職工個(gè)人所得稅0.8萬(wàn)元。(8)以現(xiàn)金支付職工李某生活困難補(bǔ)助0.1萬(wàn)元。(9)從應(yīng)付張經(jīng)理的工資中,扣回上月代墊的應(yīng)由其本暫無(wú)消息人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.8萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料做出相應(yīng)賬務(wù)處理,不考慮其他因素。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)
1.王A系自由職業(yè)者,現(xiàn)在長(zhǎng)期為甲、乙兩公司工作,每月可以從甲公司夜得收人12000從乙公司獲得收人4000元,他該怎樣進(jìn)行籌劃才能使稅負(fù)最輕?2.某設(shè)計(jì)院工程師陳明利用業(yè)余時(shí)間為某工程(其他單位委托)作設(shè)計(jì),花費(fèi)了10個(gè)月時(shí)間,獲得了勞務(wù)報(bào)酬35000元。對(duì)于這筆勞務(wù)報(bào)酬,應(yīng)一次取得還是分次取得更劃算?3,王某開(kāi)設(shè)了一個(gè)經(jīng)營(yíng)水暖器材的企業(yè),由其妻子負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。王某同時(shí)也承接一些安裝維修工程,預(yù)計(jì)其每年銷(xiāo)售水暖器材的應(yīng)納稅所得額為4萬(wàn)元,承接安裝維修工程應(yīng)納稅所得額為2萬(wàn)元,他們?cè)撊绾瓮辽叫卸愂栈I劃?
老師,獨(dú)立核算的分公司,買(mǎi)來(lái)的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤(rùn)表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫(xiě)
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫(xiě)下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫(xiě)下正確分錄謝謝
請(qǐng)給出一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?