你好 (1)借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

二、綜合題:美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,適用稅率13%。2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元,該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 1.以交款提貨的方式銷售 A 型汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150萬(wàn)元,稅款19.5萬(wàn)元; 2.銷售 B 型汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,稅款78萬(wàn)元; 3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入;
(8)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)已全部收回。(9)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。(10)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收人。辨析各項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的類型,計(jì)算本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額,本月進(jìn)項(xiàng)稅額。
辨析各項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的類型,計(jì)算本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額,本月進(jìn)項(xiàng)稅額。(8)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)已全部收回。(9)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。(10)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收人。
(8)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)已全部收回。(9)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。(10)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收人。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
美途汽車集團(tuán)為增值稅一股幼稅人,2019年6月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該企業(yè)2019年7月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下◎以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)全部收回。②銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元,增值稅78萬(wàn)元。
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

