你好,這不一定的,借預付賬款貸銀行存款,這個就不是。
老師,我用的快帳導出來的科目余額表,有銀行存款 應收帳款 預付賬款 其他應收款 臨時設(shè)施 應付賬款 應交稅費 其他業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 銷售費用 管理費用 這些恒等式怎么算等于銀行存款的余額~
去年的業(yè)務(wù)錯計成:借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應付款 其實已經(jīng)銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應付款,貸銀行存款嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
老師,你好,我這個公司賬里面,現(xiàn)在所有的錢都是銀行付出去的,科目只有主營業(yè)務(wù)成本和其他應付款,那銀行存款付出去的錢是不是應該等于主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)+其他應付款的金額
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
想問下,現(xiàn)在電子發(fā)票了嘛,都要自己打出來入賬,容易重復和漏,好像現(xiàn)在做賬軟件可以勾選發(fā)票入賬然后會顯示發(fā)票號碼?那如果選擇幾十張發(fā)票錄一張憑證,咋顯示出來哦,麻煩有具體使用億企代賬的老師說下,謝謝
請問公司可以成為普通合伙人嗎
老師,現(xiàn)在補繳了2023年1季度的印花稅,要更正以前的報表嗎
長期資本成本指哪些?
庫存商品貸銀行存款,這個也不是的。
我現(xiàn)在用的就只有這3個科目,其他應付款,主營業(yè)務(wù)成本和銀行存款
那你有沒有借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應付款的?
沒有的,都是走的銀行存款,因為我是記的內(nèi)賬,我就想著怎么省事怎么來,原來是用的表格,但是我發(fā)先表格有的不太好記
你好,那你直接就是沒有做賬務(wù)處理,都是表格做的,你的表格怎么做?比如發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本沒有付款怎么做?
有投資人打入的錢我就計入銀行存款和其他應付款,然后從銀行存款付出去的錢我就計入成本,
那就是按照你上面的公式來。