你好 這個(gè)是一級(jí)科目,但是是過(guò)渡科目,期末沒(méi)有余額的
以前年度損益調(diào)整需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
以前年度損益調(diào)整二級(jí)明細(xì)科目為業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎?
老師好,以前年度損益調(diào)整,是在利潤(rùn)分配科目的二級(jí)科目嗎
老師好 以前年度損益調(diào)整是一級(jí)科目,還是二級(jí)明細(xì)科目呢
老師,中級(jí)考試中,以前年度損益調(diào)整需要寫(xiě)明細(xì)科目嗎?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷(xiāo)售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專(zhuān)票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專(zhuān)票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷(xiāo)審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷(xiāo),實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
我在財(cái)務(wù)軟件上面選擇這個(gè)科目怎么沒(méi)有呢
你看一下是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那個(gè)是沒(méi)有的
我現(xiàn)在在云代帳軟件上面做賬,跟準(zhǔn)則沒(méi)有關(guān)系吧
如果沒(méi)有這個(gè)科目我是不是要新增呢
這個(gè)你們?cè)诮ㄙ~的時(shí)候就有選擇是哪一個(gè)會(huì)計(jì)制度阿
我們?cè)O(shè)置的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那現(xiàn)在是用不了這個(gè)科目是嗎
那么你們就沒(méi)有這個(gè)科目的
我可以新增嗎
可以的,但是不建議你這樣操作,可以讓客服幫你新增的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ