你好,出口環(huán)節(jié)是免征增值稅的,所以是按32.99歐元來確認收入。
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,我是電商平臺,當月賬單要下月出來才開發(fā)票,那我這個確認收入的分錄怎么做呀?可否當月借:應收賬款(暫估入賬) 貸:主營業(yè)務收入, 次月 紅沖上次,再借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額)
您好,請問老師一個問題,電商公司天貓店已確認收入的訂單,發(fā)生退貨退款。要怎么做賬。 我做的分錄為: 確認收入的分錄為借:預付賬款 貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅進項稅額 收款分錄為:借其他貨幣資金,貸:預付賬款。 退款 借預付賬款100 貸其他貨幣資金100 財務軟件上: 貸 主營業(yè)務收入-90 貸 銷項稅額-10 貸 預付賬款100 這樣可以嗎
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1.根據(jù)資料(1),甲公司11月5日銷售M商品應確認的主營業(yè)務收入是()萬元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】應確認的主營業(yè)務收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(萬元),選項B正確。相關會計分錄為:確認收入借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)收到貨款借:銀行存款199800017640002340001998000貸:應收賬款1998000要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1.根據(jù)資料(1),甲公司11月5日銷售M商品應確認的主營業(yè)務收入是()萬元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】應確認的主營業(yè)務收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(萬元),選項B正確。相關會計分錄為:確認收入借:應收賬款
比如,預收10個月租金10300元,開具免稅發(fā)票10300元,此時做會計分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預收賬款 10300 對嗎? 若是開具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預收賬款 10000 應交稅費-應交增值稅 300 對嗎? 每月末攤銷收入: 借:預收賬款 1000元 貸:主營(其它)業(yè)務收入 1000元 對嗎? 若是對,我本月開的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報表時,發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認收入1000元對不起來,怎么辦? 這個問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
老師,培訓學校的辦公室要刷墻,要安玻璃隔斷和玻璃門鎖,怎么做賬?
企業(yè)向客戶授予專利技術許可,并約定按客戶實際銷售或使用情況收取特許權(quán)使用費的,應當在下列兩項孰晚的時點確認收入,老師,您好,這是什么意思?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,土地使用稅什么時候終止,什么情況下不用繳納
老師您好,6月份我收到租戶8萬元的電費,對方不要求開票,我直接借方銀行存款,貸方確認收入,并確認了稅額,這個月對方又要求開具,我開具了發(fā)票,怎么做賬呀
公司法人變更,兩個股東的有限公司,法定代表人是由股東還是股東會,選舉還是怎么樣產(chǎn)生
老師 我們是餐館稅局會查美團的收入數(shù)據(jù)嗎?美團和抖音下單我們沒報又影響嗎
國內(nèi)企業(yè)給國外企業(yè)進行咨詢類技術服務,國內(nèi)企業(yè)需要有進出口權(quán)嗎?
17年有一個運輸發(fā)票1萬元,現(xiàn)在讓做進項轉(zhuǎn)出,需要補繳多少稅
請列出增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中銷項大于進項和進項大于銷項的相關分錄。
我公司是一般納稅人,農(nóng)業(yè)合作社,我公司與 B 公司有這樣一個業(yè)務往來,我們用兩臺舊機器,就是收割機。屬于農(nóng)業(yè)機械,與 B 公司置換一臺新收割機,給 B 公司支付 21 萬元差價。對方是銷售農(nóng)業(yè)機械的企業(yè),那合同怎么簽?
老師謝謝,還有個亞馬遜平臺銷售,商品小計:34.99美元,稅金:2.33美元,促銷:1.75美元,商品總計:35.57美元,老師我確認收入金額是34.99美元,還是35.57美元呢?
你好,35.57美元,是如何計算出來的呢?
34.99+2.33-1.75=35.57美元等于商品總計
你好,不能減去促銷的1.75。 2.33美元是什么稅款呢,因為出口銷售是沒有增值稅的啊
促銷是銷售折扣哦,不是要減去收入嗎?這是亞馬遜平臺要交的稅
你好,折扣有在出口發(fā)票上載明嗎?
在發(fā)票哪里載明呀,在備注還是金額上減少?這個銷售折扣,客戶打款要減去這個折扣的
你好,就是在發(fā)票的票面載明,才可以按折扣之后的金額確認收入啊?