?你好;? ? ?按次 就是你發(fā)了 有工資就報即可; 沒有發(fā)生就不用; 很多地方稅務局都是次哈? ?
老師,請問一下,就是小規(guī)模納稅人選擇按月度或者是按季度繳稅,一經選擇一個會計年度內不得變更,請問一個會計年度是必須1.1——12.31嗎?比如我公司2022.3月成立,4月底有了第一筆收入了,那就該繳稅納稅了,那我選擇了按季度繳稅,然后這個會計年度是幾月到幾月呢
老師好,我公司工會經費我查詢稅務局納稅人信息顯示是按次征收,怎么會有這種征收方式呢,這個不是應該按月或者按季度征收嗎
老師好,稅務局給我公司核定的工會經費為按次征收,期限是2022年3月到2022年12月。我這個月申報的時候系統(tǒng)提示暑期內無可申報的,那我是不是就不用報了
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預繳增值稅。如您符合條件請自行申報享受,謝謝。 老師,我剛收到這個信息。我是小規(guī)模納稅人,開個季度開了10萬左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個季度申報增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應該支付給乙方的把農民工工資,打到甲方自己的農民工賬戶里了,那乙方怎么做賬??? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進項稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當?shù)囟悇站终f是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收???如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報?。?/p>
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應商給我們開進來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進項稅額轉出,現(xiàn)在這個進項稅額轉出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進項60元,公司只給報800元,那我需要進項稅轉出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個稅還是按核定征收交個人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責任中的第三條
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
哦,那我之前一直做的都是按月,沒做過按次的公司,我們這個是今年成立的新公司,6月開始有發(fā)放工資,因為我每次申報都是按照提示申報的項目申報,這個核定成按次沒提示我就沒申報,這幾個月都有發(fā)工資,那怎么辦呢,可以10月一次性把幾個月工資合起來按一次申報嗎
你好1;? ? ? ? ? 按次其實就是你發(fā)生了就報 ;? ? 次月報即可; 沒有發(fā)生 就不用報的意思;? ? ?不能哈;? 所屬期不一樣的??
但是前幾個月我已經忘了報了,那怎么辦呢
你好;? ? 去稅務局大廳按 月來報哈? ?
必須要這樣嗎,應申報那里沒提示,我找了半天沒找到,直接下個月申報期的時候全部一起報了不就行了嗎
?你好1. 是的。 你自己 是? ?延期報 。? ? 早點去稅務局處理報了? ?