同學(xué)您好,處理規(guī)范不沒有什么風(fēng)險不用擔(dān)心
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
老師,代理記賬公司如果幫企業(yè)偷逃所得稅稅款,記賬的會計不是企業(yè)的財務(wù)負責(zé)人和辦稅人,只是代賬公司的會計,這樣有風(fēng)險嗎?
老師,內(nèi)賬會計如果按正規(guī)的來記錄計提稅費,如果該企業(yè)被稅務(wù)稽查,會計面臨怎么樣的風(fēng)險?
內(nèi)賬會計如果稅務(wù)稽查到,會面臨怎樣的風(fēng)險?在內(nèi)賬中反映稅費的風(fēng)險大,還是不反映稅費的風(fēng)險大?
我現(xiàn)在的工作是食品加工企業(yè) 材料是買來的初級農(nóng)產(chǎn)品 比如從貿(mào)易公司購入海鮮凍品這下 專票進來是9 我們賣的是13點的產(chǎn)品 如果我選擇加計1%扣除的政策 這樣會很容易被稅務(wù)核查嗎 因為相對沒那么正規(guī) 如果核查會大概怎么核查呢 可能會有什么風(fēng)險呢
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤,這種正常非股東應(yīng)該是不享有的。那這種分紅財務(wù)上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費,怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計算抵扣進項稅300元,在增值稅申報表上填在哪里?
這第2問用的什么公式?不理解
老師好,我們上月有留抵稅額10000元,本月銷項稅額4000元,應(yīng)交稅費科目需要怎么處理?
老師,銀承到期扣劃過渡戶的分錄是不是借:應(yīng)付票據(jù)貸:銀行其他貨幣資金
老師你好!一般納稅人企業(yè),銷項稅額329717.92 進頂稅369408.76元,月末了應(yīng)該怎么做分錄,用轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅一未交增值稅嗎?
其他應(yīng)付款-法人(這個名字前面會計寫錯了),現(xiàn)在我將這個會計分錄紅沖后,怎么操作?新建一個其他應(yīng)付款-法人(正確的名字)嗎?還是直接將上面那個錯誤名字修改掉,兩種做法我都有疑問
老師你好 經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需不需要繳納印花稅
請問法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么實收資本可以是持股100%的人投資的對吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投資款全部李先生來投資可以的吧?
但企業(yè)沒有正常繳稅,有偷漏稅,實際交了多少,就在賬上反映了多少
那可能也存在風(fēng)險的,有經(jīng)辦 風(fēng)險