您好,是的,更正23年的就可以了

我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說(shuō)我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無(wú)票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報(bào)表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。稅管員要我們做一筆無(wú)票收入在2023年12月份。那我要更正2023年12月份的增值稅申報(bào)表。更正2023年的匯算清繳表。我還要更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師 ,還想請(qǐng)問(wèn)下我們公司是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,2024年11月稅務(wù)讓我們補(bǔ)了2023年收入,我們補(bǔ)交了2023年的增值稅及附加稅以及企業(yè)所得稅,并且把2023年相關(guān)月份的增值稅報(bào)表也按新的收入重新調(diào)整了,企業(yè)所得稅年報(bào)也按新的收入調(diào)整了,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整后的收入我是做到2023年還是2024年,2023年的賬已經(jīng)年結(jié),補(bǔ)交的增值稅和企業(yè)所得稅2024年該如何做賬呢?
2023年12月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,2024年12月更正的增值稅申報(bào)表,我想要體現(xiàn)在在2024年,不想去更改2023年是匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)我2023年的一筆費(fèi)用,稅局不認(rèn)可,讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,更改了2023年的增值稅申報(bào)表,所得稅匯算清繳我是只納稅調(diào)整表嗎?調(diào)增的金額是不含稅金額嗎?
老師,公司建廠的變壓器的折舊入什么科目,管理還是制造
樸老師,老師,前兩個(gè)月的電腦和電子設(shè)備,攤銷了兩個(gè)月,可以直接沖賬調(diào)了,做成費(fèi)用不呢!
您好老師,注銷時(shí)法人其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)收入超過(guò)季度免稅30萬(wàn)了,還需要繳納增值稅嗎
對(duì)方是民辦非企業(yè)單位,對(duì)方要求開普票,但是我們開票的時(shí)候搜索不到對(duì)方的幼兒園名稱,是什么原因
老師,你好,麻煩問(wèn)一下我是10月30日開的票,10月的時(shí)候忘記預(yù)交了,今天才預(yù)交的,但是預(yù)交所屬期是填的10月份的,這種做賬預(yù)交增值稅我該做到10月,還是11月呢
差旅費(fèi)打滴滴,滴滴的過(guò)路費(fèi)發(fā)票能不能算公司成本,
出口的備案單證有哪些
老師,注銷庫(kù)存轉(zhuǎn)收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎
之前的發(fā)票已抵扣,發(fā)現(xiàn)多開了一項(xiàng)產(chǎn)品,現(xiàn)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司通過(guò)通聯(lián)支付平臺(tái)的收款碼收客戶款,平臺(tái)到賬期是1天,也就是說(shuō)31號(hào)客戶通過(guò)收款碼付了10000元,公司在下個(gè)月1號(hào)才到賬,到賬9997元,因?yàn)槠脚_(tái)收取3元手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收款和收入和手續(xù)費(fèi)的分錄是什么


2024和25就更企業(yè)所得稅,就行了嘛
是的, 是的,就是這樣的