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請問我2023年的一筆費用,稅局不認可,讓進項轉(zhuǎn)出,更改了2023年的增值稅申報表,所得稅匯算清繳我是只納稅調(diào)整表嗎?調(diào)增的金額是不含稅金額嗎?

2025-05-06 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-06 17:34

是的,調(diào)增的金額就是不含稅金額

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是的,調(diào)增的金額就是不含稅金額
2025-05-06
是的,這筆滯納金在納稅調(diào)整項目明細表需要調(diào)增的
2024-05-09
是更正2020年度申報表
2023-11-29
你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報表了,就不用再做調(diào)整報表。
2024-04-16
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報表,將無票收入納入申報,以補繳增值稅。 其次,由于涉及到企業(yè)所得稅的調(diào)整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進行相應(yīng)調(diào)整。 同時,2023 年第四季度的企業(yè)所得稅也需要更正。因為第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報是年度匯算清繳的基礎(chǔ),無票收入的增加會影響第四季度的應(yīng)納稅所得額,從而需要對第四季度的預(yù)繳申報進行更正
2024-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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