您好,這個入銷售費用
老師銷售給客戶送的禮品費用計入銷售費用還是管理費用,銷售費用的話是業(yè)務招待費還是宣傳費呢
購禮品贈送給客戶是業(yè)務招待費還是視同銷售阿
營銷部做活動,我們有贈送小禮品給客戶,小禮品入銷售費用還是業(yè)務招待費?
老師 您好,購買禮品給客戶,計入銷售費用-業(yè)務招待費科目還是營業(yè)外支出科目?
公司的買來物品入庫庫存商品,贈送給客戶是做銷售費用-材料費還是銷售費用-業(yè)務招待費,要不要贈送視同銷售開票的
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
不入業(yè)務招待費嗎?
不用記入業(yè)務招待費
入業(yè)務招待費的范圍您能給個具體的詮釋嗎?因為稅務上區(qū)分銷售費用-營銷服務費和業(yè)務招待費區(qū)分不出來
業(yè)務招待并沒有準確范圍,招待費一般拿來就是給別人比如說客戶消費了