借固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅、進項 貸、銀行存款、 應付賬款, 這個固定資產(chǎn)是所有的固定資產(chǎn)的原值
無形資產(chǎn)已交付,開始使用。但是款項只付了一半,發(fā)票也付了一半,怎么入賬
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
老師,請問固定資產(chǎn)只付了一半的錢,對方也只開了一半的發(fā)票,這個怎么入賬
請問購買設(shè)備因貨款沒付清對方只開了一半過來,如何入固定資產(chǎn)呢?
當月已全額付款,對方只開了一半的發(fā)票,請問怎么做賬
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
比如這個固定資產(chǎn)10萬,但是發(fā)票只開了5萬呢?
你好,開普票還是專票的?稅率是多少的?
固定資產(chǎn)開的是普票
借固定資產(chǎn)10萬,貸銀行存款5萬,應付賬款5萬。
但是固定資產(chǎn)對方只給我們開了五萬,我們能入賬10萬嗎?
可以的,沒有問題的,如果你做固定資產(chǎn)5萬的話,你下后面給你開了發(fā)票,你怎么做。