你好;? 減免的部分 ;自動減免的; 我這邊都是? ?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費上月期末余額還23.9元,本月簡易征收辦法計算的應納稅額為119.38元,因一般項目加計抵減額計算,2列本期發(fā)生額2494.76,4列本期可抵減額增加5738.13,5列本期實際抵減額100元,6列期末余額為5538.13,結果增值稅附列資料一,23行應納稅額減征額,沒有計算出來,不知道為什么?
老師您好,這個增值稅本期應納稅額10083.15元,本期應納稅額減征額1188.12元,實際應納稅額8895.03元,我想問一下,附加稅減半征收,增值稅也有減稅額嗎?這個是系統(tǒng)自己跳出來,還是自己填上去的?
老師,我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費,可憑技術維護服務單位開具的發(fā)票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作
老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報,本期應納稅額,本期應納稅額減增額是自己填的,還是系統(tǒng)帶出來的,發(fā)票數(shù)不是帶出來了嗎
老師您好,一般納稅人增值稅報表上的銷項減去進項后的應納稅額,就是這個應納稅額這一欄后面還有個應納稅額減征額是怎么算出來的
老師,企業(yè)所得稅要怎么在月末計提呢,結轉完損益嗎
老師,大學生實習,公司可以領取什么福利
老師,您好,請問下收到政府補助確認遞延收益,對遞延所得稅有影響嗎?
老師:銷售出口二手車,對方不需我們開發(fā)票,問一下我們以什么為依據(jù)入賬,國外對方以什么為依據(jù)入賬?
老師好,請問一下個體戶從開業(yè)只做外賬,內(nèi)賬只做了近期的3個月,這樣以前的賬需要撿起來重新整理做賬,需要做漂亮的為了能夠貸款,這個我剛接手,應該要怎么做,應該怎么整理才行,麻煩給個具體的操作方向或步驟,謝謝
社保補貼分錄怎么做?
老師,請問公司平時業(yè)務只用銀行轉賬,設銀行存款日記賬??梢圆辉O現(xiàn)金日記賬嗎?
裝修公司會計好干嗎 要核算成本嗎
A公司在2024年11月賣出10000元的A商品,顧客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元,來換購2025年8月的B商品再補差價100元,也就是說8月該顧客一共買商品花費5100元,其中5000元是2024年11月付款的部分,100元是8月補的差價,但A公司又是2025年5月在財務軟件建的新賬,所以這樣怎么做8月的收入的分錄憑證呢?要用到其他應付款這個科目嗎?
提取法定公積金達到注冊資本50%以上選擇繼續(xù)提取的,提取比例有要求嗎,
10月份填增值稅及附加申報表自動跳,那我這個計提附加稅咋知道計提多少?
?你好;? ? ?計提按照減免后的增值稅來計提附加稅??
小規(guī)模增值稅一般是減征多少呢?
?你好;? 增值稅目前是連續(xù)12個月滾動銷售低于500萬; 3%業(yè)務是免增值稅和附加稅的??
我們開的是3%的專票
你好;? 按3%繳納增值稅;? ?月不超過10萬季度不超過30萬是免教育附加和地方教育費附加 ;? ? ? ?符合小規(guī)模城建稅減半繳納? ?
每個月專票都開40多萬,城建稅我知道減半,就增值稅減的額度比例不知道
?你好 ;? ?增值稅沒有減免額度哈 ; 專票全額繳納增值稅??
我上面發(fā)了一張圖片您能看到嗎?之前的會計增值稅他這減免額度不知道咋弄的?
這是另外一位會計填的二季度的增值稅報表,9月底要計提季度增值
?你好;? 這個申報表是好久的; 2季度的話; 沒有減免哈; 之前1季度才有 小規(guī)模是有一個 減按1%報增值稅的??
這是今年4月報1—3月的增值稅,我看她4—6月增值稅又沒有減征額,所以就問一下
?你好 ;? ?2季度是 按3%報稅了。 本身就不減免了? ? ?是按3%直接繳納了? ?
那我這個季度增值稅也直接按3%繳納了,然后附加稅減半征收 開了11萬的普票 ,普票是不收稅的,也不受影響哈
?你好;? ? ?是的;? ?對的; 只是1季度有一個減免按 1%繳納而已??